索引号: | 779839060/202209-00001 | 主题分类: | 预算/决算 |
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发文机构: | 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国有资产监督管理委员会 | 发文日期: | 2022-09-23 |
文号: | 关键词: | 2021年部门决算公开 |
2021年国资委部门决算公开
2021年度
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国有资产监督管理
委员会部门决算
目录
公开时间:2021年9月27日
第一部分 部门概况............................... 4
一、基本职能及主要工作...................... 4
二、机构设置................................ 6
第二部分 2021年度部门决算情况说明............... 6
一、收入支出决算总体情况说明................ 6
二、收入决算情况说明........................ 6
三、支出决算情况说明........................ 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........ 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.... 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.... 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明......... 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明....... 10
十、其他重要事项的情况说明................. 10
第三部分 名词解释.............................. 18
第四部分 附件.................................. 20
附件1 .................................... 20
附件2 ..................................... 27
第五部分 附表.................................. 33
一、收入支出决算总表....................... 33
二、收入决算表............................. 33
三、支出决算表............................. 33
四、财政拨款收入支出决算总表............... 33
五、财政拨款支出决算明细表................. 33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表......... 33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(本表无数据)................................. 34
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据) 34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表无数据) 34
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1、根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市属企业国有资产,加强国有资产的管理工作。
2、负责企业国有资产基础管理,拟订国有资产监督管理规范性文件,依法对县(市、区)国有资产管理工作进行指导和监督。
3、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
4、指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。
5、按照干部管理权限和法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
6、负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
7、按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关方针政策及法律法规等工作,指导督促企业安全生产、生态环境保护等工作。
8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
9、完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)2021年重点工作完成情况
2021年,市国资国企系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持目标导向、问题导向、结果导向,细化工作举措,狠抓贯彻落实,深入推进国企改革攻坚,着力提升发展质量效益,切实优化监管体制机制,不断提高党的建设质量,做好“六稳”工作,落实“六保”任务,全市国有企业主要指标在年初大幅下滑的基础上实现了企稳回升,呈现稳中向好的态势。
2021年底,全市国有企业资产总额7300亿元、同比增长20.14%,所有者权益1800亿元、同比增长23.29%,全年累计实现营业收入1750亿元、同比增长1.04%。2021年1-11月,11户国省市综改试点企业营业收入116亿元、同比增长23%;利润总额8亿元、同比增长30%,
二、机构设置
市国资委下属二级单位0个,其中行政单位0个。
纳入市国资委2021年度部门决算编制范围的一级预算单位包括:
1、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国有资产监督管理委员会
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1005.037万元。与2020年相比,收、支总计各减少了3911.58万元,减少79.5%。主要变动原因是202年市国资委减少一个下属事业单位。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计993.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入837.12万元,占84.2%;国有资本经营预算财政拨款收入156.64万元,占15.8%;
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计993.78万元,其中:基本支出782.46万元,占78.73%;项目支出211.31万元,占21.26%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1005.037万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少921.45万元,减少47.83%。主要变动原因是2021年市国资委减少一个下属事业单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出837.14万元,占本年支出合计的54.73%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1371.27万元,下降71.59%。主要变动原因是2021年市国资委减少一个下属事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1005.037万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出97.02万元,占11.58%;卫生健康(类)支出16.89万元,占2.01%;资源勘探信息等(类)支出657.27万元,占78.51%;住房保障(类)支出65.94万元,占7.87%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为993.79万元,完成预算99.99%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为25.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为46.61万元、机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为23.3万元,完成预算100%;抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为0万元,完成预算0.0%,决算数小于预算数的主要原因是财政下拨死亡抚恤金额计算方式为四舍五入、其他优抚(项):支出决算为0.05万元,完成预算98.56%,决算数小于预算数的主要原因是拨款时间较晚,未能及时支付;其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1.68万元,完成预算100%。
2.卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项):支出决算为0.06万元,完成预算100%;行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为16.83万元,完成预算100%;
3.资源勘探信息等(类)国有资产监管(款)行政运行(项):支出决算为602.55万元、其他国有资产监管支出(项):支出决算为54.63万元,完成预算100%。
4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为55.55万元,完成预算100%、 购房补贴(项):支出决算:10.40万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出993.79万元,其中:
人员经费560.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
日常公用经费228.23万元,主要包括:公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.80万元,完成预算84.59%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算1.51万元,占53.92%;公务接待费支出决算1.3万元,占46.42%,具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费支出1.51万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.48万元,减少24.12%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.51万元。主要用于开展国资监管工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出1.3万元,完成预算100%。比2020年减少0.87万元,减少40.09%。主要原因是厉行节约,严格控制,其中:
国内公务接待支出1.3万元,主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,247人次(不包括陪同人员),共计支出1.3万元,具体内容包括:国务院国有企业改革领导小组开展国企改革调研、有关市州来绵考察交流学习国资监管工作等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年,市国资委机关运行经费支出101.71万元,比2020年增加69.07万元,增加200%。主要原因是项目经费中列支机关运行经费,因部分项目经费也是为保障机关运行产生的费用。
(二)政府采购支出情况
2021年,365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国资委政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国资委共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我委严格按照市财政年初下达的财政资金用款计划进度申请资金拨付,资金使用效果良好,财政资金得到有效利用,达到了预期目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价,并公开5个项目绩效评价情况。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“国有企业财务监管专题培训”“市国资委信访维稳工作经费”“市属国企集中统一监管费用”等5个项目绩效目标实际完成情况如下:
(1)国有企业财务监管专题培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。通过专题培训,让监管企业财务负责人的财务风险管控能力、财务人员的实际操作能力,以及县市区、园区国资监管部门对国有企业的财务监督管理能力得到一定的提升。
国有企业财务监管专题培训项目绩效目标自评表 |
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(2021年度) |
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政策(项目)名称 |
国有企业财务监管专题培训 |
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项目主管部门 |
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国资委 |
资金使用单位 |
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国资委 |
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项目资金 (万元) |
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全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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年度资金总额: |
170000元 |
170000元 |
100% |
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其中:中央、省补助 |
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市级财政资金 |
170000元 |
170000元 |
100% |
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县级财政资金 |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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财务监管方面按照要求,组织31户集中统一监管国有企业和13个县市区园区国资监管部门参加会议,参会人员为企业分管财务领导、财务负责人和县市区国资监管部门负责人和财务人员,到高校或会计专业培训机构进行财务监管、考核分配、薪酬管理、企业预算管理等培训,以此提高从业人员专业素质。 |
已完成 |
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绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
场地费、讲课费、资料印刷费、伙食费、住宿费、交通费 |
170000元 |
已完成
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质量指标 |
提升县市区国资监管部门对国有企业的财务监督管理能力及监管企业财务负责人的财务风险管控能力及财务人员的操作能力,推动全市国有企业做强做优做大,实现高质量发展。提升我委薪酬管理水平,利于缓解我市国企的薪酬矛盾及优化考核指标。 |
多次多地对绩效考核工作进行调研 |
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时效指标 |
完成时间 2021年12月前 |
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社会效益 指标 |
有效提升县市区国资监管部门对国有企业的财务监督管理能力 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
满意度 |
≥100% |
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说明 |
无 |
(2)市国资委信访维稳工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元,执行数为5.95万元,完成预算的85%。2021年全年接待群众上访580余人次,共办理市国资委受理28件,市长热线12345转办件106件,市信访局转办59件,进京访4批次。对长期缠访闹访人员,我委及时抽派工作人员赶赴现场做好接劝工作,坚决防止信访上行,确保和谐稳定。圆满完成全国全省“两会”期间驻蓉信访保障工作、参加全市信访系统综合能力提升培训及中心组学习会议。全年我市均无重点人员失控,无进京、赴省越级访,无媒体炒作,无群体性上访事件,工作成效明显。
市国资委信访维稳工作经费项目绩效目标自评表 |
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(2021年度) |
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政策(项目)名称 |
市国资委信访维稳工作经费 |
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项目主管部门 |
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国资委 |
资金使用单位 |
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国资委 |
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项目资金 (万元) |
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全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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年度资金总额: |
70000元 |
59526.17元 |
85% |
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其中:中央、省补助 |
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市级财政资金 |
70000元 |
59526.17元 |
85% |
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县级财政资金 |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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市国资委监管市属31户企业和负责17户党的关系在国资委的中央、省、外地属企业,对外涉及信访维稳量大、接待上访人数多,处理老信访户、缠访户的量多,进京劝返信访人频繁。根据《信访条例》和《四川省信访工作责任倒查办法》(川信联发[2014]5号)及365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址有关信访规定。 为了更好地做好群众来信来访和案件的查处工作,有效遏制群体事件,切实维护企业稳定。 |
已完成 |
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绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
每年计划到京接访4次,共计12人,在京住宿时间24天 |
70000元 |
已完成
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(召开信访维稳培训及总结工作会议,每年召开两次信访维稳培训及总结工作会议 |
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质量指标 |
市国资委监管市属31户企业和负责17户党的关系在国资委的中央、省、外地属企业,对外涉及信访维稳量大、接待上访人数多,处理老信访户、缠访户的量多,进京劝返信访人频繁。根据《信访条例》和《四川省信访工作责任倒查办法》(川信联发[2014]5号)及365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址有关信访规定。 为了更好地做好群众来信来访和案件的查处工作,有效遏制群体事件,切实维护企业稳定。 |
每年计划到京接访4次,共计12人,在京住宿时间24天 |
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时效指标 |
完成时间 2021年12月前 |
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社会效益 指标 |
1.根据市信访局通知要求,派工作人员进京劝返接回非正常上访人员。 2.进京到达驻京办,通知涉事企业到达现场劝返非访人员,协调驻京工作组在非接待场所接回信访人,组织将信访人带回绵阳。 3.进京劝返接回非访人员过程中,只涉及国资委进京人员开支费用。 4.尽力协调属地政府及涉事企业将信访人劝返稳控在绵阳当地,减少进京劝返次数。 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
满意度 |
≥100% |
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说明 |
无 |
(3)市属国企集中统一监管费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元,执行数为8.72万元,完成预算的97%。按照绩效目标设定,2021年我委组织13个县(市、区)、园区、28户市级相关部门(含直接监管和委托监管单位)、在绵央、省、外地属企业召开了国资国企改革发展暨退休人员社会化管理工作会议、市国资系统纪检监察、监事会干部集中培训、市国资系统项目投资暨招商引资工作现场会,每季度召开全市国有企业经济运行分析座谈会。
市属国企集中统一监管费用项目绩效目标自评表 |
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(2021年度) |
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政策(项目)名称 |
市属国企集中统一监管费用 |
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项目主管部门 |
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国资委 |
资金使用单位 |
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国资委 |
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项目资金 (万元) |
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全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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年度资金总额: |
90000元 |
87203.24元 |
97% |
||||
其中:中央、省补助 |
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市级财政资金 |
90000元 |
87203.24元 |
97% |
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县级财政资金 |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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根据市委办市府办《关于进一步加强市属国有企业集中统一监管的通知》(绵委办〔2018〕78号)文件要求,对31户市属国有企业进行集中统一监管,实现政策制度、经济数据“两个统一”。为此,将召开相关会议、组织业务培训、编印制度汇编。 |
已完成 |
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绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
会议:1.国资工作会议(二类):约50人,会期半天,人均费用控制在70元,合计:50人*70元=3500元;经济运行分析会议(三类,按季度召开),会期1天,标准160元人/天,合计:160元人/天*88人*4次=56320元。 |
90000元 |
已完成
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制度汇编更新:编印《1+N政策制度汇编》35元/本*200本=7000元,加印《产权制度汇编》110元/本*150本=16500元;编印《2019年度国资工作报告》30元/本*200本=6000元。 |
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质量指标 |
根据市委办市府办《关于进一步加强市属国有企业集中统一监管的通知》(绵委办〔2018〕78号)文件要求,对31户市属国有企业进行集中统一监管,实现政策制度、经济数据“两个统一”。为此,将召开相关会议、组织业务培训、编印制度汇编。 |
召开年度国资工作会议、四次经济运行分析会议,编印制度汇编550册 |
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时效指标 |
完成时间 2021年12月前 |
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社会效益 指标 |
集中统一监管工作实现政策制度、经济数据“两个统一” |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
满意度 |
≥100% |
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说明 |
无 |
(4)国有资产评估专家复核费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。为加强国有企业投资、转让、改制、重组涉及的资产评估备案、核准管理工作,规范企业国有资产评估行为,我委对每个资产评估项目聘请2名资产评估专家对评估项目进行审核。
国有资产评估专家复核费用项目绩效目标自评表 |
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(2021年度) |
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政策(项目)名称 |
国有资产评估专家复核费用 |
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项目主管部门 |
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国资委 |
资金使用单位 |
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国资委 |
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项目资金 (万元) |
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全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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年度资金总额: |
80000元 |
80000元 |
100% |
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其中:中央、省补助 |
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市级财政资金 |
80000元 |
80000元 |
100% |
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县级财政资金 |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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《企业国有资产评估管理暂行办法》(国务院国资委令12号),国资委对国有企业投资、转让、改制、重组涉及的资产评估进行备案、核准管理。每个评估项目需请2名专家进行复核,独立发表复核意见, |
已完成 |
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绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
每个评估项目需请2名专家进行复核,独立发表复核意见,每名专家单次复核费用平均为2000元,按每年20个评估项目测算20*2*2000元=80000元。 |
80000元 |
已完成
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质量指标 |
《企业国有资产评估管理暂行办法》(国务院国资委令12号),国资委对国有企业投资、转让、改制、重组涉及的资产评估进行备案、核准管理。规范企业国有资产评估行为,维护国有资产出资人合法权益,促进企业国有产权有序流转,防止国有资产流失。 |
规范企业国有资产评估行为,维护国有资产出资人合法权益,促进企业国有产权有序流转,防止国有资产流失。 |
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时效指标 |
完成时间 2021年12月前 |
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社会效益 指标 |
提高国有资产评估项目核准和备案工作质量 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
满意度 |
≥98% |
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说明 |
无 |
(5)国资系统履行公共管理职能费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为3.94万元,完成预算的99%。指导推进国有企业法治建设、安全生产、环境保护、文明城市创建和退役军人事务工作。召集国资系统各企业召开国资系统办公室主任会议、法制建设会议、全市国资国企改革发展会议。
国资系统履行公共管理职能费用支出项目绩效目标自评表 |
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(2021年度) |
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政策(项目)名称 |
国资系统履行公共管理职能费用支出 |
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项目主管部门 |
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国资委 |
资金使用单位 |
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国资委 |
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项目资金 (万元) |
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全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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年度资金总额: |
40000元 |
39414元 |
99% |
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其中:中央、省补助 |
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市级财政资金 |
40000元 |
39414元 |
99% |
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县级财政资金 |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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根据市委办、市府办《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》(绵委办〔2019〕98号)文件规定,我委负责指导推进国有企业法治建设、安全生产、环境保护、文明城市创建和退役军人事务工作。需召集国资系统各企业(含我委直接监管市属企业8户、党的关系在我委的央省外地属国有企业17户)召开相关会议,开展业务培训、宣传教育、监督检查等工作。 |
已完成 |
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绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
会议:每项工作召开一次年度会议,每次约50人,会期半天,人均费用控制在70元,合计:50人*70元*5项=17500元,另法治建设方面拟邀请专家讲授合规管理工作,专家讲课费3000元。合计:20500元。 |
40000元 |
已完成
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宣传教育:印制宣传手册,按合计印制1000册、平均单价20元/册测算,1000册*20元/册=20000元。 |
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质量指标 |
根据市委办、市府办《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》(绵委办〔2019〕98号)文件规定,我委负责指导推进国有企业法治建设、安全生产、环境保护、文明城市创建和退役军人事务工作 |
指导推进国有企业法治建设、安全生产、环境保护、文明城市创建和退役军人事务工作 |
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时效指标 |
完成时间 2021年12月前 |
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社会效益 指标 |
国有企业法治建设、安全生产、环境保护、文明城市创建和退役军人事务工作有序开展 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
满意度 |
≥98% |
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说明 |
无 |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国资委部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1、《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国资委2021年度政策(项目)支出绩效自评报告》见附件2。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是国有资本经营预算收入。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
6. 社会保障和就业2080899其他优抚支出:指其他用于优抚方面的支出。
7. 医疗卫生与计划生育支出2100501行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8. 医疗卫生与计划生育支出2100799其他计划生育事务支出:指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
9. 资源勘探信息等支出2150701行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的是事业单位)的基本支出。
10. 资源勘探信息等支出2150702一般行政管理事务:指行政单位(包括实行公务员管理的是事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 资源勘探信息等支出2150799其他国有资产监管支出:指其他用于国有资产监管方面的支出。
12. 住房保障支出2210201 住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13. 住房保障支出2210203住房补贴:指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
14.农林水支出2130304水利行业业务管理:指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
15.农林水支出2130399其他水利支出:指其他用于水利方面的支出。
16.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2021年度365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国资委部门整体支出
绩效评价报告
为不断强化部门责任意识,进一步规范财政资金管理,努力提高财政资金使用效益,我委积极组织自评小组,对部门预算整体支出进行了绩效评价,现将情况汇报如下:
一、基本概况
(一)机构组成
市国资委属一级预算单位,其中行政单位1个,行政单位是市国资委机关.
(二)机构职能
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国资委成立于2005年10月,为政府特设机构。2011年初,改为市政府工作部门。国资委党委书记由市委常委兼任。根据2019年“三定”方案,市国资委主要职责为:
1.根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市属企业国有资产,加强国有资产的管理工作。
2.负责企业国有资产基础管理,拟订国有资产监督管理规范性文件,依法对县(市、区)国有资产管理工作进行指导和监督。
3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
4.指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。
5.按照干部管理权限和法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
6.负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
7.按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关方针政策及法律法规等工作,指导督促企业安全生产、生态环境保护等工作。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
(三)人员概况
根据中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委办公室关于印发《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(绵委办〔2019〕98号)精神,目前我委有内设机构10个,行政编制35名,机关工勤人员编制3名。
截止2021年底共有职工35人,较201年增加3人(其中:在职35人(行政人员30人、机关工勤人员2人)。
二、财政资金收支情况
(一)财政资金收入情况
2021年度,我委收入共计1005.037万元,其中:上年额度结余11.27万元,年初预算安排837.13万元,国有资本经营预算财政拨款预算安排156.64万元
(二)财政资金支出情况
2021年全年累计支出993.79万元,其中:基本支出782.47万元,用于保障日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费;项目支出211.32万元,用于国有企业财务监管专题培训、市国资委信访维稳工作经费等项目。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
1-1-1.编制完整情况:我委根据《预算法》相关规定,按照市财政局《关于编制市本级部门2020-2022年支出规划和2021年部门预算的通知》有关要求,结合我委的实际情况,从严从紧编制部门预算,此项得3分。
1-1-2.绩效目标制定情况:我委在编制绩效目标时要素完整,绩效指标细化及量化,此项得5分。
1-1-3.预算编制准确性:我委科学合理编制项目预算,部门预算项目支出调剂金额为0,此项得9分。
1-1-4.支出规范情况:我委严格贯彻落实预算执行管理规定,不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象;专项资金履行集体决策程序并按程序进行报批,此项得5分。
1-1-5.支出控制情况:我委部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算偏差度在2%,此项得5分。
1-1-6.动态调整情况:我委年末部门预算额度收回额为0.0元,根据动态调整公式计算得分,此项得8.9分。
1-2-1.预算完成情况:我委预算项目支出实际进度在6月达到19%、9月达到31%、11月达到82%、12月达到100%,根据实际进度占比进行计算得分,此项得6分。
1-2-2.目标完成情况:我委以项目完成数量指标为核心,通过目标完成公式计算后,得分6分;
(二)综合管理情况
2-1-1.非税收入政策执行情况:我委无非税收入,不涉及此项考核目标,此项得2分。
2-1-2.非税收入解缴情况:我委无非税收入,不涉及此项考核目标,此项得6分。
2-2-1.政府采购预算管理情况:我委暂未无政府采购事项,不涉及此项考核目标,此项得4分。
2-2-2.政府采购实施情况:我委暂未无政府采购事项,不涉及此项考核目标,此项得4分。
2-3-1.资产配置使用管理情况:我委新增资产预算与部门预算同步编制,新增国有资产在交付使用后及时转为固定资产准确入账入系统,但因2018年购进固定资产未及时录入资产管理系统,导致资产管理系统中的固定资产与账面资产及实物资产不一致,此项得4分。
2-3-2.资产收益核算情况:我委处置固定资产按程序进行报批,无资产出租出借等情况,此项得2分。
2-4-1.内控制度建设情况:我委内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”等主要经济业务领域。我委及时更新完善部分内控制度,此项得4.5分。
2-4-2.内控制度执行情况:我委按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措。建立重大事项议事决策机制,此项得3分。
2-5-1.三公经费预算编制执行情况:财政拨款安排的“三公”经费2021年初部门预算为3.31万元元、2021年部门预算为2.8万元,编制较上年实现“零增长”。财政拨款安排的“三公”经费2021年决算数为2.8万元,公务接待费未突破年初预算数,此项得3分。
(三)绩效结果应用
3-1-1.信息公开情况:我委未将整体绩效自评、项目支出绩效自评情况随同部门决算公开,此项得0分。
3-2-1.绩效结果整改情况:为建立健全内控制度,我委根据绩效管理结果完善了机关公务接待制度,并在实际工作中得到有效执行,此项得4分。
3-2-2.结果应用反馈情况:我委按要求在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告,此项得4分。
按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为89.9分。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
2021年部门整体支出绩效自评结果显示,我委绩效管理情况较为理想,达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范,会计核算结果真实、准确,各项支出严格按照各项制度执行。
(二)存在问题
1、预算管理制度、内部控制制度在实际执行过程中尚待进一步完善;
2、对报废的固定资产有待进一步规范。
(三)改进建议
1、我委在今后的财务工作中严格按照中央、省、市财务制度的规定,不断健全内部财务管理制度,建立有效的支出约束机制,使财务规章制度在单位内部得到具体的体现和贯彻落实,保证各项财务活动有法可依、有章可循,实现财务管理规范化、制度化。
2、切实加强固定资产报废处理工作,对一些长期不能使用或报废的固定资产,按有关规定进行清理、处置,并注销在四川省行政事业单位资产管理系统中的固定资产卡片,及时进行账务处理。
3、进一步加强和充实固定资产管理人员力量,加大培训力度,每年组织相关人员进行政策培训与集中学习,进一步熟悉有关政策规定,提高工作水平。
附件2
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国资委2021年度政策(项目)支出绩效自评报告
一、项目基本情况
(一)绩效目标情况
2021年度我委部门预算项目共计5个,其中年初部门预算项目5个,分别是国有企业财务监管专题培训、市国资委信访维稳工作经费、市属国企集中统一监管费用、国有资产评估专家复核费用、国资系统履行公共管理职能费用支出。
上年结转项目1个,干部人事档案数字化专项工作经费。
国有企业财务监管专题培训:项目总体目标是通过专题培训,让监管企业财务负责人的财务风险管控能力、财务人员的实际操作能力,以及县市区、园区国资监管部门对国有企业的财务监督管理能力得到一定的提升。
市国资委信访维稳工作经费:项目总体目标是1.根据市信访局通知要求,派工作人员进京劝返接回非正常上访人员。2.进京到达驻京办,通知涉事企业到达现场劝返非访人员,协调驻京工作组在非接待场所接回信访人,组织将信访人带回绵阳。3.进京劝返接回非访人员过程中,只涉及国资委进京人员开支费用。4.尽力协调属地政府及涉事企业将信访人劝返稳控在绵阳当地,减少进京劝返次数。
市属国企集中统一监管费用:项目总体目标是根据市委办市府办《关于进一步加强市属国有企业集中统一监管的通知》(绵委办〔2018〕78号)文件要求,对32户市属国有企业进行集中统一监管,实现政策制度、经济数据“两个统一”。为此,将召开相关会议、组织业务培训、安全生产检查、资料印刷。
国有资产评估专家复核费用:项目总体目标是按照《企业国有资产评估管理暂行办法》(国务院国资委令12号)的规定,为了加强国有企业投资、转让、改制、重组涉及的资产评估备案、核准管理工作,规范企业国有资产评估行为,对每个资产评估项目聘请2名资产评估专家对评估项目进行审核,以维护国有资产出资人合法权益,促进企业国有产权有序流转,防止国有资产流失。
国资系统履行公共管理职能费用支出:项目总体目标是根据市委办、市府办《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》(绵委办〔2019〕98号)文件规定,我委负责指导推进国有企业法治建设、安全生产、环境保护、文明城市创建和退役军人事务工作。需召集国资系统各企业召开相关会议,开展业务培训、宣传教育、监督检查等工作。
干部人事档案数字化专项工作经费:项目总体目标是按照市委组织部干部人事档案数字化工作要求,所有市级部门管理干部人事档案均需实现数字化,按档案管理要求进行硬软件设备配备。
(二)资金安排情况
2021年度我委部门预算项目共计5个,项目资金总金额450000元,其中年初部门预算项目资金共计450,000元,包括国有企业财务监管专题培训项目下达资金170,000元、市国资委信访维稳工作经费项目下达资金70,000元、市属国企集中统一监管费用项目下达资金90,000元、国有资产评估专家复核费用项目下达资金80,000元、国资系统履行公共管理职能费用支出项目下达资金40,000元。
二、绩效目标完成情况分析
(一)预算执行进度情况分析
2021年度我委项目资金总金额450000元,全年执行数436143.41元,预算执行率96.92%。其中,国有企业财务监管专题培训项目全年预算数170,000元,全年执行数170,000元,预算执行率100%;市国资委信访维稳工作经费项目全年预算数70,000元,全年执行数59526.17元,预算执行率85.03%;市属国企集中统一监管费用项目全年预算数90,000元,全年执行数87203.24元,预算执行率96.89%;国有资产评估专家复核费用项目全年预算数80,000元,全年执行数80,000元,预算执行率100%;国资系统履行公共管理职能费用支出项目全年预算数40,000元,全年执行数39414元,预算执行率98.5%;
(二)总体绩效目标完成情况分析
2021年度我委部门预算项目共计5个,完成绩效指标项目共计5个。国有企业财务监管专题培训:组织31户集中统一监管国有企业和13个县市区园区国资监管部门每季度召开全市国有企业经济运行分析座谈会。市国资委信访维稳工作经费:2021年全年接待群众上访580余人次,共办理市国资委受理28件,市长热线12345转办件106件,市信访局转办59件,进京访1批次。对长期缠访闹访人员,我委及时抽派工作人员赶赴现场做好接劝工作,坚决防止信访上行,确保和谐稳定。圆满完成全国全省“两会”期间驻蓉信访保障工作、参加全市信访系统综合能力提升培训及中心组学习会议。全年我市均无重点人员失控,无进京、赴省越级访,无媒体炒作,无群体性上访事件,工作成效明显。市属国企集中统一监管费用:按照绩效目标设定,2021年我委组织13个县(市、区)、园区、28户市级相关部门(含直接监管和委托监管单位)、82在绵央、省、外地属企业召开了国资国企改革发展暨退休人员社会化管理工作会议、市国资系统纪检监察、监事会干部集中培训、市国资系统项目投资暨招商引资工作现场会,每季度召开全市国有企业经济运行分析座谈会。国有资产评估专家复核费用:为加强国有企业投资、转让、改制、重组涉及的资产评估备案、核准管理工作,规范企业国有资产评估行为,我委对每个资产评估项目聘请2名资产评估专家对评估项目进行审核。国资系统履行公共管理职能费用支出:我委负责指导推进国有企业法治建设、安全生产、环境保护、文明城市创建和退役军人事务工作。召集国资系统各企业召开国资系统办公室主任会议、法制建设会议、全市国资国企改革发展会议。干部人事档案数字化专项工作经费:以提供更加准确、方便、快捷、优质的电子化干部阅档服务为方向,构建以市委组织部为资源中心,按照干部档案管理权限分级、分单位赋权提供阅档服务的干部人事档案数字化管理格局。
(三)绩效指标完成情况分析
项目名称 |
三级指标 |
指标值 |
完成情况 |
国有企业财务监管专题培训 |
项目完成 |
170000元 |
已完成 |
项目效益 |
多次多地对绩效考核工作进行调研 |
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满意度指标 |
100% |
||
市国资委信访维稳工作经费 |
项目完成 |
70000元 |
已完成 |
项目效益 |
每年计划到京接访4次,共计12人,在京住宿时间24天,按照人均500元每天计算,支出住宿费1.2万元;支出伙食费0.36万元;支出公杂费0.288万元;支出交通费3.936万元 |
||
满意度指标 |
100% |
||
市属国企集中统一监管费用 |
项目完成 |
90000元 |
已完成 |
项目效益 |
召开年度国资工作会议、四次经济运行分析会议,编印制度汇编550册 |
||
满意度指标 |
100% |
||
国有资产评估专家复核费用 |
项目完成 |
80000元 |
已完成 |
项目效益 |
规范企业国有资产评估行为,维护国有资产出资人合法权益,促进企业国有产权有序流转,防止国有资产流失。 |
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满意度指标 |
100% |
||
国资系统履行公共管理职能费用支出 |
项目完成 |
40000元 |
已完成 |
项目效益 |
指导推进国有企业法治建设、安全生产、环境保护、文明城市创建和退役军人事务工作 |
||
满意度指标 |
100% |
||
项目效益 |
市国资委管理市属国有企业领导人员档案及机关人员档案200本左右 |
||
满意度指标 |
100% |
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
部分预算项目在编制预算时考虑不科学,准确性不足,有些项目仅简单的以上级文件、规划、意见等作为预算安排的依据。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
进一步加强对绩效目标自评结果的运用,督促资金使用部门做好绩效自评发现的问题,并进行认真整改,确保绩效目标保质保量实现,按照《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址财政局 关于开展2020年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》的文件要求,我们将在2021年5月10日前将绩效自评报告在门户网站公开,接受社会监督。
五、其他需要说明的问题
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本表无数据)
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表无数据)
收入支出决算总表 | |||||
财决公开01表 | |||||
部门:365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国有资产监督管理委员会 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 837.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 156.64 | 三、国防支出 | 34 | |
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 97.03 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.89 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 657.27 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 65.95 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 156.64 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 993.77 | 本年支出合计 | 58 | 993.79 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 11.27 | 年末结转和结余 | 60 | 11.25 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,005.04 | 总计 | 62 | 1,005.04 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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— 1 — |
收入决算表 | ||||||||||
财决公开02表 | ||||||||||
部门:365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国有资产监督管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 993.77 | 993.77 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 97.02 | 97.02 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.30 | 95.30 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 25.39 | 25.39 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.61 | 46.61 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.30 | 23.30 | |||||||
20808 | 抚恤 | 0.04 | 0.04 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | |||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.04 | 0.04 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.68 | 1.68 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.68 | 1.68 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 16.89 | 16.89 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 0.06 | 0.06 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.06 | 0.06 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.83 | 16.83 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.83 | 16.83 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | |||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||||||||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | |||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 657.27 | 657.27 | |||||||
21507 | 国有资产监管 | 657.27 | 657.27 | |||||||
2150701 | 行政运行 | 602.64 | 602.64 | |||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 54.63 | 54.63 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 65.95 | 65.95 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 65.95 | 65.95 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 55.55 | 55.55 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 10.40 | 10.40 | |||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 156.64 | 156.64 | |||||||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 156.64 | 156.64 | |||||||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 156.64 | 156.64 | |||||||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数); 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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—2.%d — |
支出决算表 | |||||||||
财决公开03表 | |||||||||
部门:365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国有资产监督管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 993.79 | 782.47 | 211.32 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 97.03 | 96.98 | 0.05 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.30 | 95.30 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 25.39 | 25.39 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.61 | 46.61 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.30 | 23.30 | ||||||
20808 | 抚恤 | 0.05 | 0.05 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.05 | 0.05 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.68 | 1.68 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.68 | 1.68 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 16.89 | 16.89 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 0.06 | 0.06 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.06 | 0.06 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.83 | 16.83 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.83 | 16.83 | ||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 657.28 | 602.65 | 54.63 | |||||
21507 | 国有资产监管 | 657.28 | 602.65 | 54.63 | |||||
2150701 | 行政运行 | 602.65 | 602.65 | ||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 54.63 | 54.63 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 65.95 | 65.95 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 65.95 | 65.95 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 55.55 | 55.55 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 10.40 | 10.40 | ||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 156.64 | 156.64 | ||||||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 156.64 | 156.64 | ||||||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 156.64 | 156.64 | ||||||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
财决公开04表 | ||||||||
部门:365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国有资产监督管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 837.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 156.64 | 三、国防支出 | 35 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 97.03 | 97.03 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.89 | 16.89 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 657.27 | 657.27 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 65.95 | 65.95 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 156.64 | 156.64 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 993.77 | 本年支出合计 | 59 | 993.79 | 837.14 | 156.64 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 11.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 11.25 | 11.25 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.02 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 11.25 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,005.04 | 总计 | 64 | 1,005.04 | 837.14 | 11.25 | 156.64 |
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
— 4 — |
财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||
财决公开05表 | ||||||||||||||
部门:365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国有资产监督管理委员会 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 1 | 993.79 | 837.14 | 782.47 | 54.67 | 156.64 | 233,046.00 | 168,313.00 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 2 | 560.81 | 560.81 | 560.81 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 3 | 159.09 | 159.09 | 159.09 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 4 | 129.95 | 129.95 | 129.95 | |||||||||
30103 | 奖金 | 5 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 6 | ||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 7 | ||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 9 | 23.30 | 23.30 | 23.30 | |||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | |||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | ||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |||||||||
30113 | 住房公积金 | 13 | 55.55 | 55.55 | 55.55 | |||||||||
30114 | 医疗费 | 14 | ||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 115.14 | 115.14 | 115.14 | |||||||||
302 | 商品和服务支出 | 16 | 228.23 | 156.33 | 101.71 | 54.63 | 71.89 | |||||||
30201 | 办公费 | 17 | 84.35 | 12.45 | 12.45 | 71.89 | ||||||||
30202 | 印刷费 | 18 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |||||||||
30203 | 咨询费 | 19 | ||||||||||||
30204 | 手续费 | 20 | ||||||||||||
30205 | 水费 | 21 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||||||||
30206 | 电费 | 22 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | |||||||||
30207 | 邮电费 | 23 | ||||||||||||
30208 | 取暖费 | 24 | ||||||||||||
30209 | 物业管理费 | 25 | ||||||||||||
30211 | 差旅费 | 26 | 25.02 | 25.02 | 19.00 | 6.02 | ||||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 27 | ||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 28 | ||||||||||||
30214 | 租赁费 | 29 | ||||||||||||
30215 | 会议费 | 30 | 13.76 | 13.76 | 1.90 | 11.86 | ||||||||
30216 | 培训费 | 31 | 17.50 | 17.50 | 0.50 | 17.00 | ||||||||
30217 | 公务接待费 | 32 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |||||||||
30218 | 专用材料费 | 33 | ||||||||||||
30224 | 被装购置费 | 34 | ||||||||||||
30225 | 专用燃料费 | 35 | ||||||||||||
30226 | 劳务费 | 36 | ||||||||||||
30227 | 委托业务费 | 37 | 10.28 | 10.28 | 2.28 | 8.00 | ||||||||
30228 | 工会经费 | 38 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | |||||||||
30229 | 福利费 | 39 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | |||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | |||||||||
30239 | 其他交通费用 | 41 | 33.12 | 33.12 | 33.12 | |||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 42 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 18.97 | 18.97 | 8.97 | 10.00 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 120.00 | 120.00 | 119.95 | 0.05 | ||||||||
30301 | 离休费 | 45 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |||||||||
30302 | 退休费 | 46 | ||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 47 | ||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 48 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 49 | 106.23 | 106.23 | 106.18 | 0.05 | ||||||||
30306 | 救济费 | 50 | ||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 51 | ||||||||||||
30308 | 助学金 | 52 | ||||||||||||
30309 | 奖励金 | 53 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | ||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 55 | ||||||||||||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | ||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 57 | ||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 58 | ||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 59 | ||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 60 | ||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 61 | ||||||||||||
309 | 资本性支出(基本建设) | 62 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||||
30901 | 房屋建筑物购建 | 63 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||||
30902 | 办公设备购置 | 64 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||||
30903 | 专用设备购置 | 65 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||||
30905 | 基础设施建设 | 66 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||||
30906 | 大型修缮 | 67 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 68 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||||
30908 | 物资储备 | 69 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||||
30913 | 公务用车购置 | 70 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||||
30919 | 其他交通工具购置 | 71 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||||
30921 | 文物和陈列品购置 | 72 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||||
30922 | 无形资产购置 | 73 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||||
30999 | 其他基本建设支出 | 74 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||||
310 | 资本性支出 | 75 | 84.75 | 84.75 | ||||||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | ||||||||||||
31002 | 办公设备购置 | 77 | ||||||||||||
31003 | 专用设备购置 | 78 | ||||||||||||
31005 | 基础设施建设 | 79 | 84.75 | 84.75 | ||||||||||
31006 | 大型修缮 | 80 | ||||||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 81 | ||||||||||||
31008 | 物资储备 | 82 | ||||||||||||
31009 | 土地补偿 | 83 | ||||||||||||
31010 | 安置补助 | 84 | ||||||||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 85 | ||||||||||||
31012 | 拆迁补偿 | 86 | ||||||||||||
31013 | 公务用车购置 | 87 | ||||||||||||
31019 | 其他交通工具购置 | 88 | ||||||||||||
31021 | 文物和陈列品购置 | 89 | ||||||||||||
31022 | 无形资产购置 | 90 | ||||||||||||
31099 | 其他资本性支出 | 91 | ||||||||||||
311 | 对企业补助(基本建设) | 92 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||||
31101 | 资本金注入 | 93 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||||
31199 | 其他对企业补助 | 94 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||||
312 | 对企业补助 | 95 | ||||||||||||
31201 | 资本金注入 | 96 | ||||||||||||
31203 | 政府投资基金股权投资 | 97 | ||||||||||||
31204 | 费用补贴 | 98 | ||||||||||||
31205 | 利息补贴 | 99 | ||||||||||||
312099 | 其他对企业补助 | 100 | ||||||||||||
313 | 对社会保障基金补助 | 101 | ──── | ──── | ||||||||||
31302 | 对社会保险基金补助 | 102 | ──── | ──── | ||||||||||
31303 | 补充全国社会保障基金 | 103 | ──── | ──── | ||||||||||
31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 104 | ──── | ──── | ||||||||||
399 | 其他支出 | 105 | ||||||||||||
39906 | 赠与 | 106 | ||||||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 107 | ||||||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | 108 | ||||||||||||
39999 | 其他支出 | 109 | ||||||||||||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度财政拨款实际支出情况。 | ||||||||||||||
— 5.%d — |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
财决公开06表 | ||||||
部门:365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国有资产监督管理委员会 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||
支出功能分类 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 837.14 | 782.47 | 54.67 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 97.03 | 96.98 | 0.05 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.30 | 95.30 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 25.39 | 25.39 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 46.61 | 46.61 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 23.30 | 23.30 | |||
20808 | 抚恤 | 0.05 | 0.05 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.05 | 0.05 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.68 | 1.68 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.68 | 1.68 | |||
210 | 卫生健康支出 | 16.89 | 16.89 | |||
21007 | 计划生育事务 | 0.06 | 0.06 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.06 | 0.06 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.83 | 16.83 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.83 | 16.83 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 657.28 | 602.65 | 54.63 | ||
21507 | 国有资产监管 | 657.28 | 602.65 | 54.63 | ||
2150701 | 行政运行 | 602.65 | 602.65 | |||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 54.63 | 54.63 | |||
221 | 住房保障支出 | 65.95 | 65.95 | |||
22102 | 住房改革支出 | 65.95 | 65.95 | |||
2210201 | 住房公积金 | 55.55 | 55.55 | |||
2210203 | 购房补贴 | 10.40 | 10.40 | |||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
— 6.%d — |
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国有资产监督管理委员会 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他个人和家庭的补助支出 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
合计 | 837.14 | 560.81 | 159.09 | 129.95 | 12.66 | 46.61 | 23.30 | 16.83 | 1.68 | 55.55 | 115.14 | 156.33 | 12.45 | 1.75 | 2.80 | 7.72 | 25.02 | 13.76 | 17.50 | 1.30 | 10.28 | 5.61 | 4.56 | 1.51 | 33.12 | 18.97 | 120.00 | 1.80 | 11.91 | 106.23 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 97.03 | 71.59 | 46.61 | 23.30 | 1.68 | 0.91 | 0.91 | 24.53 | 1.80 | 22.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.30 | 69.91 | 46.61 | 23.30 | 0.91 | 0.91 | 24.48 | 1.80 | 22.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 25.39 | 0.91 | 0.91 | 24.48 | 1.80 | 22.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.30 | 23.30 | 23.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 16.89 | 16.83 | 16.83 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 657.28 | 406.44 | 159.09 | 119.55 | 12.66 | 115.14 | 155.43 | 11.54 | 1.75 | 2.80 | 7.72 | 25.02 | 13.76 | 17.50 | 1.30 | 10.28 | 5.61 | 4.56 | 1.51 | 33.12 | 18.97 | 95.41 | 11.91 | 83.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21507 | 国有资产监管 | 657.28 | 406.44 | 159.09 | 119.55 | 12.66 | 115.14 | 155.43 | 11.54 | 1.75 | 2.80 | 7.72 | 25.02 | 13.76 | 17.50 | 1.30 | 10.28 | 5.61 | 4.56 | 1.51 | 33.12 | 18.97 | 95.41 | 11.91 | 83.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150701 | 行政运行 | 602.65 | 406.44 | 159.09 | 119.55 | 12.66 | 115.14 | 100.80 | 11.54 | 2.80 | 7.72 | 19.00 | 1.90 | 0.50 | 1.30 | 2.28 | 5.61 | 4.56 | 1.51 | 33.12 | 8.97 | 95.41 | 11.91 | 83.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 54.63 | 54.63 | 1.75 | 6.02 | 11.86 | 17.00 | 8.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 65.95 | 65.95 | 10.40 | 55.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 65.95 | 65.95 | 10.40 | 55.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 55.55 | 55.55 | 55.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-7.%d- |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
财决公开08表 | ||||||||
部门:365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国有资产监督管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 560.81 | 302 | 商品和服务支出 | 101.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 159.09 | 30201 | 办公费 | 12.45 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 129.95 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 12.66 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 2.80 | 310 | 资本性支出 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 46.61 | 30206 | 电费 | 7.72 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30109 | 职业年金缴费 | 23.30 | 30207 | 邮电费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.83 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.68 | 30211 | 差旅费 | 19.00 | 31006 | 大型修缮 | |
30113 | 住房公积金 | 55.55 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31008 | 物资储备 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 115.14 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 119.95 | 30215 | 会议费 | 1.90 | 31010 | 安置补助 | |
30301 | 离休费 | 1.80 | 30216 | 培训费 | 0.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.30 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 11.91 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30305 | 生活补助 | 106.18 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 2.28 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 5.61 | 312 | 对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 0.06 | 30229 | 福利费 | 4.56 | 31201 | 资本金注入 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.51 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 33.12 | 31204 | 费用补贴 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.97 | 312099 | 其他对企业补助 | ||||
399 | 其他支出 | |||||||
39906 | 赠与 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 680.76 | 公用经费合计 | 101.71 | |||||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
— 8 — |
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | |||||
财决公开09表 | |||||
部门:365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国有资产监督管理委员会 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合计 | 54.67 | 54.67 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.05 | ||
20808 | 抚恤 | 0.04 | 0.05 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.04 | 0.05 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 54.63 | 54.63 | ||
21507 | 国有资产监管 | 54.63 | 54.63 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 54.63 | 54.63 | ||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 | |||||
— 9.%d — |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
财决公开10表 | |||||||||||
部门:365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国有资产监督管理委员会 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
3.31 | 1.51 | 1.51 | 1.80 | 2.80 | 1.51 | 1.51 | 1.30 | ||||
注:本表已“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出; | |||||||||||
— 10 — |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
财决公开11表 | |||||||||
部门:365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国有资产监督管理委员会 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 11.25 | 11.25 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 11.25 | 11.25 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11.25 | 11.25 | ||||||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 11.25 | 11.25 | ||||||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
— 11.%d — |
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
财决公开12表 | |||||||||||
部门:365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国有资产监督管理委员会 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
注:本表已“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||||
—12— |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
财决公开13表 | |||||||
部门:365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国有资产监督管理委员会 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 156.64 | 156.64 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 156.64 | 156.64 | ||||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 156.64 | 156.64 | ||||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 156.64 | 156.64 | ||||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况; | |||||||
— 13.%d — |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
财决公开14表 | ||||||
部门:365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国有资产监督管理委员会 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 156.64 | 156.64 | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 156.64 | 156.64 | |||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 156.64 | 156.64 | |||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 156.64 | 156.64 | |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
— 14.%d — |
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