索引号: | 8413045/202203-00015 | 主题分类: | 预算/决算 |
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发文机构: | 住房和城乡建设委员会 | 发文日期: | 2022-03-28 |
文号: | 关键词: |
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址住房和城乡建设委员会2022年部门预算
目录
第一部分 市住建委部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 市住建委2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 市住建委2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
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概况
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址住房和城乡建设委员会
2022年部门预算
一、基本职能及主要工作
(一)市住建委职能简介。
市住建委主要职责是:
1.贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设、城市管理的法律、法规和方针、政策。拟订全市住房和城乡建设、城市管理方面的地方性法规、规章和工作规划,并组织实施。负责本系统、本部门依法行政工作。牵头推进新型城镇化建设和城乡环境综合治理工作。指导各县(市、区)住房和城乡建设、城市管理工作。
2.负责住房制度改革、住房保障体系建设、国有土地上房屋征收和住房公积金监管工作。拟订全市住房制度改革及住房保障、国有土地上房屋征收、住房公积金相关政策并指导实施。负责绵阳城区国有土地上重大或跨区项目的房屋征收工作。
3.负责拟订全市房地产业发展计划和促进全市房地产业发展的政策措施,监督管理房地产市场。
4.负责房屋产权交易工作。拟订全市房屋产权交易的政策措施。负责房产市场信息系统建设和管理。负责房屋产权面积测绘成果审核工作。指导全市住房租赁市场工作。
5.负责拟订全市物业管理和住房专项维修资金管理政策措施并指导实施。
6.负责拟订全市建筑业发展规划、建筑市场规范和促进全市建筑业发展的政策措施,监督管理建筑市场。负责全市散装水泥发展规划及应用工作。
7.负责建筑工程质量和安全工作。负责监督执行建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收的法规政策、规章制度,调查处理安全事故。
8.负责勘察设计行业的监督管理。负责建设工程初步设计文件的审查批复、施工图设计文件审查备案。负责全市勘察设计咨询单位和施工图审查机构的管理。承担工程消防、人防设计审查工作。指导市政基础设施和房屋建筑的抗震设防工作。
9.负责推进住房和城乡建设行业科技发展、节能减排和墙体材料革新工作。会同有关部门拟订住建行业科技发展、建筑节能、墙体材料革新的政策规划并监督实施。负责“四新”技术(新技术、新材料、新产品、新工艺,下同)推广与应用。
10.负责拟订城市公共配套设施建设管理的政策、发展规划和年度计划。指导督促协调城市建设项目的实施。
11.负责城市公用事业行业监督管理。指导城镇供水、节水、排水、燃气、污水和垃圾处理等城市公用配套设施的建设管理。
12.负责城区城建档案验收备案工作,指导监督全市城建档案管理工作。
13.负责住建领域建设工程项目招投标的监督管理。
14.负责指导全市村镇建设工作。指导全市重点(示范)镇的建设工作。指导农村住房建设及质量管理、农村危房改造工作。指导乡村建筑风貌提升工作。
15.负责全市历史文化名城、名镇、名村的审核、申报、保护和监督管理工作。
16.贯彻执行国家、行业和地方相关技术标准、定额,监督管理各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价、执业,负责工程造价管理工作。
17.负责拟订行业安全管理制度规范并组织实施。负责白蚁防治工作。指导全市城镇既有房屋安全管理工作。负责本系统安全生产应急管理。
18.负责统筹协调和监督全市城市建设、管理综合行政执法和执法队伍建设工作。负责全市城市建设和管理行政执法工作的指导、监督、考核。负责对城市建设和管理行政执法人员履职情况实施督察。负责跨区域和重大复杂违法违规案件的查处。
19.负责拟订城区市容环境卫生监督管理制度和标准规范并实施监督检查。负责城区生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的收运处置体系规划建设、运行管理和费用征收。负责协调城市市容和环境卫生方面的专项治理和重大活动。牵头城区道路扬尘治理工作。
20.负责拟订城区户外广告设置规划、商店招牌设置技术规范和城区户外公共广告资源有偿使用方案,并监督管理。负责对占用市政设施、建(构)筑物、公共绿地等城市公共资源的行为实施监督管理。
21.负责城市景观园林绿化工作。拟订全市景观园林绿化事业的行业发展相关政策并监督实施。负责城市公园管理工作。指导城镇景观园林绿化的建设和管理工作。
22.负责拟订全市市政公用设施管理维护技术性文件并组织实施。负责环卫设施、城市照明、景观亮化项目方案审定及验收。负责对各种占用城市公共资源的行为实施监督管理。推进数字化城市管理工作。
23.牵头负责全市城乡环境综合治理工作。拟订全市城乡生活垃圾分类标准及处置政策并组织实施。负责检查、指导和考核全市城市管理工作和城乡环境综合治理工作。
24.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
25.承担经市政府批准保留的行政审批事项。
26.统一领导和管理市人民防空办公室。
27.承担建设工程消防设计审查验收。
28.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)市住建委2022年重点工作。
紧盯“城乡品质大幅提升、全省领先”一个目标,守住“安全生产、不发生系统性风险”两条底线,追求“质量、效率、业绩”三个一流,突出“全力服务国防建设和科技城新区建设、加快城市更新、促进建筑业和房地产业高质量发展、做优做特县域城镇和中心镇建设、做精做细城市管理、做好住房保障工作”六项重点,强化“队伍建设”一个保障。深入实施八大专项行动,房地产市场专项整治行动、建筑业绿色低碳转型发展专项行动、“新三推”专项行动、市政管道更新改造专项行动、棚户区和老旧小区改造专项行动、城市内涝治理专项行动、违法建设整治专项行动、住建系统能力提升专项行动。着力抓好十件大事:疫情防控、“住建质量安全行”、城市更新专项规划、全国海绵城市示范市争创、特色街区打造、生活垃圾分类处理、城镇燃气安全专项整治、创业大道建设和火车站站前广场改造提升、智慧住建建设、行业协会规范化建设。
二、部门预算单位构成
市住建委部门下属二级预算单位20个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位17个。主要包括:
序号 |
预算单位名称 |
1 |
市住房和城乡建设委员会机关 |
2 |
市城建监察支队 |
3 |
市建设工程质量监督站 |
4 |
市政设施维护中心 |
5 |
市城市绿化中心 |
6 |
南山公园管理处 |
7 |
西山子云亭风景区管理处 |
8 |
人民公园管理处 |
9 |
富乐山风景区管理中心 |
10 |
城建档案管理处 |
11 |
工程造价站 |
12 |
市住房保障中心 |
13 |
市建设工程技术服务中心 |
14 |
市房屋征收与补偿中心 |
15 |
市房产交易和信息中心 |
16 |
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址房屋安全中心 |
17 |
市物业管理中心 |
18 |
市环境卫生管理处 |
19 |
市照明管理处 |
20 |
市数字城管中心 |
第二部分
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2022年部门预算表
一、部门收支总表(公开表1)
二、部门收入总表(公开表1-1)
三、部门支出总表(公开表1-2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)
十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6)
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址住房和城乡建设委员会
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市住建委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。市住建委2022年收支总预算22510.65万元,比2021年收支预算总数增加83.92万元,主要原因是根据工作实际需要,增加了照明设施电费、消防验收及抽查运行保障等项目经费。
(一)收入预算情况
市住建委2022年收入预算22510.65万元,其中:一般公共预算拨款收入12243.15万元,占54.39%;政府性基金预算拨款收入10267.5万元,占45.61%。
(二)支出预算情况
市住建委2022年支出预算22510.65万元,其中:基本支出11099.55万元,占49.31%;项目支出11411.1万元,占50.69%。
二、财政拨款收支预算情况说明
市住建委2022年财政拨款收支总预算22510.65万元,比2021年财政拨款收支总预算增加83.92万元,主要原因是根据工作实际需要,增加了照明设施电费、消防验收及抽查运行保障等项目经费。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入12243.15万元、本年政府性基金预算拨款收入10267.5万元;支出包括:支出包括:社会保障和就业支出1161.53万元、卫生健康支出311.3万元、城乡社区支出19966.47万元、住房保障支出959.75万元、灾害防治及应急管理支出111.6万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市住建委2022年一般公共预算当年拨款12243.15万元,比2021年预算数增加113.51万元,主要原因是根据工作实际需要,新增了消防验收及抽查运行保障的项目经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1161.53万元,占9.49%;卫生健康支出311.30万元,占2.54%;城乡社区支出9,698.97万元,占79.22%;住房保障支出959.75万元,占7.84%;灾害防治及应急管理支出111.60万元,占0.91%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出(类208)行政事业单位离退休事务(款05)行政单位离退休(项01)2021年预算数为50.49万元,主要用于:行政单位离休费。
2.社会保障和就业支出(类208)行政事业单位离退休事务(款05)事业单位离退休(项02)2021年预算数为39.63万元,主要用于:事业单位离休费、事业单位退休人员活动费。
3. 社会保障和就业支出(类208)行政事业单位离退休事务(款05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项05)2021年预算数为714.07万元,主要用于:行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 社会保障和就业支出(类208)行政事业单位离退休事务(款05)机关事业单位职业年金缴费支出(项06)2021年预算数为357.04万元,主要用于:行政事业单位缴纳的职业年金支出。
5. 社会保障和就业支出(类208)行政事业单位离退休事务(款05)其他行政事业单位离退休支出(项99)2021年预算数为0.3万元,主要用于:行政单位退休人员活动费支出。
6. 卫生健康支出(类210) 计划生育事务(款07)其他计划生育事务支出(项99)2021年预算数为0.76万元,主要用于:单位职工独生子女奖励。
7. 卫生健康支出(类210)行政事业单位医疗事务(款11)行政单位医疗(项01)2021年预算数为67.84万元,主要用于:行政、参公单位基本医疗保险。
8.卫生健康支出(类210)行政事业单位医疗事务(款11)事业单位医疗(项02)2021年预算数为199.94万元,主要用于:事业单位基本医疗保险。
9. 卫生健康支出(类210)行政事业单位医疗事务(款11) 公务员医疗补助(项03)2021年预算数为42.76万元,主要用于:行政、参公单位医疗补助。
10.城乡社区支出(类212) 城乡社区管理事务(款01)行政运行(项01)2021年预算数为1820.35万元,主要用于:行政单位的工资、津补贴、日常公用支出等基本支出。
11.城乡社区支出(类212) 城乡社区管理事务(款01)城管执法(项04)2021年预算数为525.14万元,主要用于:事业单位的工资、津补贴、日常公用支出等基本支出。
12.城乡社区支出(类212) 城乡社区管理事务(款01)工程建设标准规范编制与监管(项05)2021年预算数为97.87万元,主要用于:监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。
13.城乡社区支出(类212) 城乡社区管理事务(款01)住宅建设与房地产市场监管等(项09)2021年预算数为436.33万元,主要用于:调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。
14.城乡社区支出(类212) 城乡社区管理事务(款01)其他城乡社区管理事务支出(项99)2021预算数为1560.63万元,主要用于:城市重点工程建设管理、城市建设档案管理、房屋安全管理、物业管理等城乡社区管理事务方面的支出。
15.城乡社区支出(类212) 城乡社区公共设施(款03)其他城乡社区公共设施支出(项99)2021年预算数为1577.05万元,主要用于:市政基础公共设施维修维护等方面的支出。
16.城乡社区支出(类212) 城乡社区环境卫生(款05)城乡社区环境卫生(项01)2021年预算数为3316.39万元,主要用于:城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
17.城乡社区支出(类212) 建设市场管理与监督(款06)建设市场管理与监督(项01)2021年预算数为365.21万元,主要用于:建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
18.住房保障支出(类221) 保障性安居工程支出(款01)其他保障性安居工程支出(项99)2021年预算数为108万元,主要用于:其他用于保障性住房方面的支出。
19.住房保障支出(类221)住房改革支出(款02)住房公积金(项01)2021年预算数为851.75万元,主要用于:缴纳在职职工的住房公积金。
20.灾害防治及应急管理支出(类224)消防事务(款02)一般行政管理事务(项02)2021年预算数为111.6万元,主要用于:用于消防验收及抽查运行支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市住建委2022年一般公共预算基本支出11099.55万元,其中:
人员经费10404.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费694.85万元,主要包括:办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费、印刷费、培训费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市住建委2022年“三公”经费财政拨款预算数305.82万元,其中:公务接待费18.38万元,公务用车购置及运行维护费287.44万元。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2022年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。
(二)公务接待费较2021年预算下降64.16%。主要原因是继续严格执行“八项规定”和省上、市上出台的公务接待制度、公务卡结算制度等规章制度,加强内部公务接待控制,进一步减少公务接待业务,厉行节约。
2022年公务接待费计划用于住建委系统的省际交流合作、国内招商引资、其他执行公务、开展业务活动所必须的交通费、住宿费、工作餐等方面。
(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降18.04%。主要原因是2021年市政、环卫、绿化部分事权和城管执法支队全部事权下放市辖区(园区),相应经费减少。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。
部门现有公务用车109辆,其中:轿车26辆,越野车7辆,小型载客汽车12辆,货车、水车、吊车、打药车等其他车型64辆。2022年安排公务用车运行维护费287.44万元,用于109辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等方面支出,主要保障市政重点建设工程、建筑业管理、建筑设计管理、房地产市场管理监督、房屋产权登记、白蚁防治、保障性住房、园林绿化管理、燃气和水等公用事业管理、建筑监管执法管理、建筑质量监督、工程造价管理、城建档案管理、违法建设查处、城区市容环境卫生和城乡环境综合治理、基础设施维修维护、城市防洪及排污(含泵站运行)、园林公益服务(四大公园)、城市路灯运行管理等全市城市基础设施运行工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
市住建委2022年政府性基金预算支出10267.5万元,其中:基本支出0万元,项目支出10267.5万元,比2021年预算数减少29.6万元,主要原因是根据工作需要,调减了部分项目的政府性基金预算。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市住建委2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,市住建委下属365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址住房和城乡建设委员会机关1家行政单位以及365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址城市建设管理监察支队、建设工程质量监督站等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为263.08万元,比2021年预算减少417.13万元,下降61.32%。主要原因是2021年从公开表3-1提取公用经费数据含劳务费、工会经费、福利费及其他交通费用。
(二)政府采购情况
2022年,市住建委安排政府采购预算6605.4万元,其中,政府采购货物预算4427.6万元;政府采购工程预算30万元;政府采购服务预算2147.8万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,市住建委部门所属各预算单位共有车辆109辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车16辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备4台(套)。
2022年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元。
2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
情况一:项目不含涉密或敏感信息的,按此说明:
2022年市住建委按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目133个,涉及预算11411.1万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目133个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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