365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址气象局地方气象事业2020年部门预算编制说明
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址气象局地方气象
事业2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址气象局职能简介。
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址气象局是受四川省气象局和365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人民政府双重领导的基础性、科技型、公益性事业单位。365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址气象局地方机构主要职责是:按照国务院《人工影响天气管理条例》规定提供人工影响天气服务和农业气象服务;承担全市气候预测、分析评价和影响评估等工作;承担气象灾害影响评价分析和防灾、减灾、避灾技术研究;开展防雷装置检测。其中:根据中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委机构编制委员会批复,将365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人工影响天气办公室、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址防雷中心整合,组建365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址气象服务中心,挂365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人工影响天气中心牌子。该机构人员、单位运行经费及由365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址市级财政负担。
(二)365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址气象局2020年重点工作。
2020年深入贯彻习近平总书记对气象工作的重要指示精神,全面落实全国、全省气象局长工作会议精神和市委市政府决策部署,充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用,为绵阳率先建成全省经济副中心、建设中国科技城和西部现代化强市贡献气象力量。一是深入学习贯彻习近平总书记对气象工作重要指示精神,科学谋划气象事业发展。二是持续做好气象防灾减灾和重大活动气象保障,深入推进乡村振兴战略和决胜脱贫攻坚气象保障服务,全面推进生态文明建设气象保障服务。三是对标监测精密,发展观测业务;对标预报精准,发展预测预报业务;对标服务精细,发展智慧气象服务;对标社会需求,提升气象服务能力。四是切实落实气象部门改革任务,深入推进行政审批制度改革,大力发展专业气象服务。五是持续做好科技创新和人才队伍建设,实施人才发展战略。六是依法履行社会管理职能,提升行政执法和科学管理水平,增强气象事业发展动力,全面深化防雷安全监管工作。
二、部门预算单位构成
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址气象局下属二级预算单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个,主要包括365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址气象局机关,365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址气象服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址气象局2020年收支总预算175.28万元,比2019年收支预算总数增加0.94万元,主要原因是人员增加。
(一)收入预算情况
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址气象局2020年收入预算175.28万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入175.28万元,占100 %。
(二)支出预算情况
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址气象局2020年支出预算175.28万元,其中:基本支出62.28万元,占支出总额的35.53%;项目支出113.00万元,占支出总额的64.47%。
四、财政拨款收支预算情况说明
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址气象局2020年财政拨款收支总预算175.28万元,比2019年增加0.94万元,增加0.54%。主要原因是增人增资。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入175.28万元。支出包括:社会保障和就业支出9.02万元、卫生健康支出2.26万元、自然资源海洋气象等支出159.49万元、住房保障支出4.51万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址气象局2020年一般公共预算当年拨款175.28万元,比2019年预算数增加0.94万元,主要原因是增人增资。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出175.28万元,占100%。其中:社会保障和就业支出9.02万元,占5.15%;卫生健康支出2.26万元,占1.29%;自然资源海洋气象等支出159.49万元,占90.99%;住房保障支出4.51万元,占2.57%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为6.01万元,主要用于职工养老保险缴纳支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支2020年预算数为3.01万元,主要用于职工职业年金缴纳支出。
2、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2020年预算数为2.26万元,主要用于职工基本医疗保险缴纳支出。
3、自然资源海洋气象等支出-气象事务-其他气象事务支出2020年预算数为159.49万元,主要用于事业单位人员工资、日常运转和365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址气象局本级为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:市级财政人工降雨专项、气象短信与决策气象信息服务、农业气象作物监测、天气预报电视节目制作、气象设备运行与维护、履行防雷安全监管职责等专项。
4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2020年预算数为4.51万元,主要用于职工住房公积金的缴纳支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址气象局2020年一般公共预算基本支出62.28万元,其中:人员经费53.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费8.48万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址气象局2020年“三公”经费财政拨款预算数0.14万元,其中:公务接待费0.14万元。公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:市本级因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市委外办、市委统战部(台办),根据经批准的2020年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。
(二)公务接待费与2019年预算持平。2020年公务接待费计划用于接待上级相关业务管理部门和相关单位来绵阳考察调研气象工作。
(三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
市本级公务用车购置经费管理方式,实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车0辆, 2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址气象局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址气象局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址气象局下属365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址气象服务中心为事业单位,机关运行经费财政拨款预算为8.48万元,比2019年预算增加0.42万元,增长5.21%。主要原因是人员增加。
(二)政府采购情况
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址气象局2020年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年底,365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址气象局所属各预算单位共有车辆0辆。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址气象局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.自然资源海洋气象等支出:反应政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
9.气象事务:反应用于气象事务方面的支出。
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