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        365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公务服务中心2020年部门预算编制说明

        发布日期:2020-02-21 10:41文章来源: 市公务服务中心
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        一、基本职能及主要职责

        (一)365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公务服务中心(部门单位简称市公务服务中心职能简介

        1.贯彻党中央、省委、市委有关公务服务工作的方针政策、决策部署,参与拟订全市公务服务工作年度计划;

        2.负责来绵的党和国家领导人及国家部委和省(自治区、直辖市)领导的服务保障工作;

        3.负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查(督导、督察)、考察、调研、考核、审计等工作组来绵的服务保障工作;

        4.参与以省政府名义的综合检查组来绵的服务保障工作;

        5.负责我市党政代表团赴外市(州、区)、省内外地级市(州、区)及以上党政代表团来绵考察的协调联络和服务保障工作;

        6.负责市委、市政府交办的由市公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障工作;

        7.负责国内外区域招商引资的服务保障工作;

        8.会同市直有关部门及关联单位承办市委、市政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障工作;

        9.完成市委、市政府交办的其他任务

        (二)365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公务服务中心2020年重点工作。2020年,市公务服务中心将紧紧围绕市委市政府中心工作,全面贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府七项规定及实施细则,全面提升接待服务水平,扎实做好接待服务保障,加强和改进公务服务的办法措施,进一步推动全市公务服务再上新台阶,开创公务服务工作新局面,为推动绵阳加快建设中国科技城和西部现代化强市贡献力量。

        二、部门预算单位构成

        365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公务服务中心下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

        三、收支预算情况说明

        照综合预算的原则,市公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。市公务服务中心2020年收支总预算364.41万元,比2019年收支预算总数402.53万元减少38.12万元,主要原因是公务接待工作经费和调研、接待用车运行维护费逐年递减10

        (一)收入预算情况

        市公务服务中心2020年收入预算364.41万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入364.41万元,占100%。政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

        (二)支出预算情况

        市公务服务中心2020年支出预算364.41万元,其中:基本支出149.76万元41%(包括:一般公共服务支出113.7万元,占31%;行政事业单位养老支出20.6万元,占6%;卫生健康支出5.15万元,占1%;住房保障支出10.3万元,占3%;项目支出214.65万元,占59%(包括:公务接待工作经费194.4万元,占91%;调研、接待用车运行维护费20.25万元,占9%)。

        四、财政拨款收支预算情况说明

        市公务服务中心2020年财政拨款收支总预算364.41万元,比2019财政拨款收支预算总数402.53万元减少38.12万元,主要原因是公务接待工作经费和调研、接待用车运行维护费逐年递减10

        收入包括:本年一般公共预算拨款收入364.41万元支出包括:一般公共服务支出328.35万元、行政事业单位养老支出20.6万元、卫生健康支出5.15万元、住房保障支出10.3万元。

        五、一般公共预算当年拨款情况说明

        (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

        市公务服务中心2020年一般公共预算当年拨款364.41万元,比2019年预算数减少38.12万元,主要原因是公务接待工作经费和调研、接待用车运行维护费逐年递减10

        (二)一般公共预算当年拨款结构情况

        一般公共服务支出328.35万元,占90%;行政事业单位养老支出20.6万元,占6%;卫生健康支出5.15万元,占1%;住房保障支出10.3万元,占3%。

        (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

        1.一般公共服务(201政府办公厅(室)及相关机构事务03)行政运行(012020年预算数为113.7万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等

        2.一般公共服务(201政府办公厅(室)及相关机构事务03)一般行政管理事务(022020年预算数为214.65万元,主要用于:公务接待费、公务用车运行费

        3.社会保障和就业支出(208行政事业单位养老支出05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(052020年预算数为13.74万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。

        4.社会保障和就业支出(208行政事业单位养老支出05)机关事业单位职业年金缴费支出(062020年预算数为6.87万元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费。

        5.卫生健康指出210行政事业单位医疗11行政单位医疗012020年预算数为5.15万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费。

        6.住房保障支出(221 住房改革支出02)住房公积金(012020年预算数为10.3万元,主要用于:住房公积金缴费

        六、一般公共预算基本支出情况说明

        市公务服务中心2020年一般公共预算基本支出149.76万元,其中:

        人员经费122.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费

        公用经费27.3万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

        市公务服务中心2020“三公”经费财政拨款预算数523.28万元,其中:公务接待费500万元,公务用车购置及运行维护费23.28万元。

        (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市委外办、市委统战部(台办),根据经批准的2020年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。

        (二)公务接待费较2019年预算下降20%。主要原因是严格执行中共中央八项规定、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明

        2020年公务接待费计划用于党和国家领导人(含曾经担任)、党中央、国务院巡视、检查、督查(督导、督察)、考察、调研、考核、审计等工作组、省部级领导干部(含曾经担任)、省内外在职正厅级领导干部、以省政府名义的综合检查组、省内外地级市(州、区)及以上党政代表团的服务保障工作;我市党政代表团赴外市(州、区)考察的协调联络和服务保障工作;市委、市政府交办的由市公务服务中心承担的外事接待和招商引资、国内外区域招商引资的服务保障工作;会同市直有关部门及关联单位承办市委、市政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障工作;完成市委、市政府交办的其他服务任务等费用

        (三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3%。主要原因是严格执行中共中央八项规定、务实节俭、严格标准、高效透明

        市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算

        单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,大型客、货车1辆。2020年安排公务用车运行维护费23.28万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障调研、接待等工作开展。

        八、政府性基金预算支出情况说明

        市公务服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        九、国有资本经营预算支出情况说明

        市公务服务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

        十、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费

        2020年,市公务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为27.3万元,比2019年预算增加0.92万元,增长3%。主要原因是单位公用经费标准定额档次发生了变化

        (二)政府采购情况

        市公务服务中心2020年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

        (三)国有资产占有使用情况

        截止2019年底市公务服务中心所属各预算单位共有车辆2辆,其中:厅局级领导干部用车0辆,定向保障用车0辆,执法执勤用车0辆,单位价值100万以上大型设备0辆(套)。

        2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万以上的大型设备。

        (四)绩效目标设置情况

        情况一:项目不含涉密或敏感信息的,按此说明:

        绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020市公务服务中心所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

        十一、名词解释

        1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。

        4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        6.“三公”经费:纳入级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        信息公开表(2020年)--公务服务中心.xls

         


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