目录
第一部分 部门概况 3
一、基本职能及主要工作 3
二、机构设置 5
第二部分 2019年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 21
第四部分 附件 25
附件1 25
附件2 25
第五部分 附表 30
一、收入支出决算总表 30
二、收入决算表 30
三、支出决算表 30
四、财政拨款收入支出决算总表 31
五、财政拨款支出决算明细表 31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31
十三、国有资本经营预算支出决算表 31
(一)职能职责。贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,协调统一战线各方面关系,巩固状大最广泛的统一战线;统筹协调和指导各地、各部门(单位)统一战线工作负责发现、培养党外代表人士,制定党外干部培养规划。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难;贯彻落实党的宣传工作方针,组织贯彻落实党中央、省委、市委统一战线宣传工作政策和规划;负责联系各民主党派,通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作;研究拟订民族工作的政策和重大措施,统筹做好民族干部工作,依法管理民族事务,全面促进民族事业发展;研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实,依法管理宗教行政事务,维护宗教界合法权益;负责联系、培养无党派代表人士工作。指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作;负责联系、培养新的社会阶层代表人士,指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作;承担全市非公有制经济协调工作,参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长;统筹协调、管理指导全市各地、各部门(单位)港澳台工作。会同有关部门依法开展涉及港澳台领域的权益保护工作;统一管理侨务工作,保护华侨和归侨侨眷在市内的合法权利和利益;协助管理县(市、区)党委统战部部长。受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作;完成市委交办的其他任务。
(二)中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委统战部2020年重点工作。加强政治建设,巩固团结奋斗的共同思想政治基础;发挥参谋助手统筹作用,推动市委决策部署落地落实;提升新型政党制度效能,加强中国特色社会主义参政党建设;加强和改进民营经济统战工作;加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作;促进各民族共同团结奋斗共同繁荣发展;推进宗教治理体系和治理能力现代化;加强港澳台侨统战工作;加强党外代表人士队伍建设;加强统一战线宣传信息工作;全面推动统战领域实践创新。
(二)2019年重点工作完成情况。
1.加强组织领导,构建协调联动统战大格局
一是市委高度重视;二是各方联动发力;三是集中攻坚破难。
2.凝聚思想共识,画出团结奋斗最美同心圆
一是提升新型政党制度效能;二是增强非公经济人士与绵阳共命运意识;三是培养和增强党外代表人士家国情怀;四是创新开展宗教领域“三大提升”活动。
3.聚焦作用发挥,提升服务中心全局贡献率
一是建设精品工程;二是优化营商环境;三是助力脱贫攻坚;四是汇聚新阶力量;五是强化海外统战。
4.着眼固本强基,培育基层实践创新闪光点
一是“动”起来壮大统战格局;二是“连”起来织密网络体系;三是“转”起来激发创新活力;四是“实”起来彰显价值作用。
5.突出政治属性,凸显统战部门履职高素质
一是加强政治建设;二是全面从严治党;三是抓实主题教育。
二、机构设置
中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委统战部2019年年末机构数1个。无下属单位。下设8个业务科,1个办公室,1个研究室,1个机关党办。
中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委统战部2019年年末在编在岗46人,其中行政人员41人,参照公务员法管理事业人员2人,非参公事业人员3人。
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1823.97、支出总计1792.69万元。与2018年相比。主要变动原因是因中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委统战部为此次机构改革新组建部门,无法与上年度决算进行对比。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1823.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1823.97万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入*万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1792.69万元,其中:基本支出1119.85万元,占62%;项目支出672.77万元,占38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计1823.97、支出总计1792.69万元。与2018年无法相比。主要变动原因是因中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委统战部为此次机构改革新组建部门,无法与上年度决算进行对比。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1753.56万元,占本年支出合计的97%。与2018年无法相比,主要变动原因是因中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委统战部为此次机构改革新组建部门,无法与上年度决算进行对比。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1753.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1568.3万元,占90%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出115.43万元,占7%;卫生健康支出23.36万元,占1%;住房保障支出46.47万元,占2%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为1753.56,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行、一般行政管理事务、其他统战事务支出(项): 支出决算为1720.3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为115.43万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务、行政单位医疗(款)其他计划生育事务支出、行政单位医疗(项):支出决算为23.36万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、购房补贴(项):支出决算为46.48万元,完成预算100%,决算数与预算数持平.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1119.85万元,其中:
人员经费895.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费138.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为60.98万元,完成预算91%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算43.72万元,占71%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.04万元,占10%;公务接待费支出决算11.22万元,占19%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)经费支出43.72万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组7次,出国(境)40人。因公出国(境)支出决算比2018年增加43.72万元,增长43%。增加的主要原因是因中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委统战部为此次机构改革新组建部门,合并了市委台办、市民宗局。
开支内容包括:盐亭嫘祖文化交流团、梓潼县文昌交流参访团、梓潼县文昌文化交流团等多批次,都是前往台湾,加强两岸交流,促进祖国和平统一。
2.公务用车购置及运行维护费支出**万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆.
公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是无公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出11.21万元,完成预算49%。公务接待费支出决算比2018年增加7.28万元,增长了36%。增长的主要原因是因中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委统战部为此次机构改革新组建部门,合并了市委台办和市民宗局。
国内公务接待支出11.21万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等.国内公务接待61批次,1099人次(不包括陪同人员),共计支出11.21万元,具体内容包括:公务接待及统战事务接待。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委统战部机关运行经费支出140.95万元,于2018年无法相比。主要变动原因是因中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委统战部为此次机构改革新组建部门,无法与上年度决算进行对比。
(二)政府采购支出情况
2019年,统战部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于0。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,统战部共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
(四)预算绩效管理情况。
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,对5个项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,一年来,市委统战部在市委的坚强领导和各级党委的高度重视下,全市统战工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想,紧紧围绕中央和省委市委重大决策部署,突出“不忘初心、维护核心、服务中心、凝聚人心”的工作定位,狠抓学习提高,深入调查研究,破解重点难题,注重改革创新,大统战工作格局作用充分彰显、思想政治引领活动成效明显、统战工作对全局的贡献逐步提升、各领域统战工作亮点纷呈,为加快建设中国科技城和西部现代化强市作出了重要贡献。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。
(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“党外代表人士培训”“各界人士联谊经费”“党外人士暑期学习考察经费”“九绵科技合作专项经费”“干部培训费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.“党外代表人士培训”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。通过项目实施,党外代表人士队伍建设持续加强,开展千名党外干部大培训,举办了党外干部能力素质提升班等,培训统战干部和党外代表人士1500余人次。选派491名党外干部到经济社会发展一线历练,将11名优秀党外年轻干部纳入“翘楚工程”管理。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。
2.“宗教工作协调经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,坚持宗教中国化方面,促进民族和睦宗教和顺,积极引导宗教与社会主义社会相适应。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。
3.“党外人士暑期学习考察经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。通过项目实施,进一步加强了对党外人士的关心关爱,开阔了党外人士的思路和眼见,听取了党外人士对加快中国科技城和西部现化化强市建设的意见和建议。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。
4.“九绵科技合作专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,成功邀请全国政协副主席、九三学社中央常务副主席邵鸿来绵出席第六届科博会,成功争取九三学社中央来绵开展军民融合发展专题调研,深化“九绵合作”新内容,为推进中国科技城超常发展和军民深度融合发展把脉问诊、献计出力。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。
5.“干部培训费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。通过项目实施,通过举办全市统战系统读书班和全市统一战线专题学习会等系列培训6次,参训人员达1500余人,组织统战系统干部前往中央统战部、省委统战部培训11人次,全市统战干部更加自觉树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”,不断提高统战政策理论水平和凝聚政治共识的能力。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度) |
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项目名称 |
党外代表人士培训经费 |
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预算单位 |
市委统战部 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
40 |
执行数: |
40 |
|
其中-财政拨款: |
40 |
其中-财政拨款: |
40 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
组织党外县处级以上领导干部中的非民主党派市级领导班子成员和部分党外县级后备干部赴遵义等革命传统教育基地开展宗旨意识和社会主义核心教育。 |
组织党外县处级以上领导干部中的非民主党派市级领导班子成员和部分党外县级后备干部赴遵义等革命传统教育基地开展宗旨意识和社会主义核心教育。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量及成本指标 |
为加强参政党自身建设,提升民主党派领导干部“五种能力”,异地举办民主党派县级以上领导干部培训班。 |
计划开展培训2期,时间10天。 |
举办了党外干部能力素质提升班等,培训统战干部和党外代表人士1500余人次。选派491名党外干部到经济社会发展一线历练,将11名优秀党外年轻干部纳入“翘楚工程”管理 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
组织党外县处级以上领导干部中的非民主党派市级领导班子成员和部分党外县级后备干部赴井冈山、延安、遵义等革命传统教育基地开展宗旨意识和社会主义核心教育 |
提升统战工作知名度 |
完成 |
|
项目完成指标 |
时效指标 |
2019年 |
2019年全年 |
完成 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
广泛宣传统战工作 |
打造统战工作品牌 |
达到预期效果 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立长效学习制度 |
提升统战工作品牌 |
达到预期效果 |
|
满意度指标 |
社会满意度 |
社会满意度 |
满意 |
满意 |
项目名称 |
宗教工作协调经费 |
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预算单位 |
市委统战部 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
|
其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
由统战部牵头,构建宗教工作协调机制,坚持宗教中国化方面,促进民族和睦宗教和顺,积极引导宗教与社会主义社会相适应。 |
坚持宗教中国化方面,促进了宗教和顺,积极引导宗教与社会主义社会相适应。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量及成本指标 |
建立由党委统战部负责的宗教工作协调机制和协调会议制度 |
建立由党委统战部负责的宗教工作协调机制和协调会议制度 |
已完成 |
|
项目完成指标 |
质量指标 |
共需协调经费5万元 |
完善宗教工作制度体系 |
已完成 |
|
项目完成指标 |
时效指标 |
2019年 |
2019年全年 |
已完成 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
建立由党委统战部负责的宗教工作协调机制和协调会议制度 |
建立宗教工作长效机制 |
促进了宗教和顺, |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升统战品牌知名度 |
营造宗教工作良好氛围 |
积极引导宗教与社会主义社会相适应。 |
项目名称 |
党外人士暑期学习考察经费 |
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预算单位 |
市委统战部 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
8 |
执行数: |
8 |
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其中-财政拨款: |
8 |
其中-财政拨款: |
8 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
加强多党合作与政治协商有关工作要求,我市每年定期向党外人士通报全市经济、社会、文化发展及党风廉政建设等情况。 |
通过活动开展,开阔外人士的思路和眼见,积极听取党外人士对加快中国科技城和西部现化化强市建设的意见和建议。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量及成本指标 |
召开情况通报会,组织党外代表人士赴革命圣地、沿海发达地区交流学习 |
提升党外代表人士服务中国科技城和西部现化化强市建设的能力水平 |
凝聚了广大党外代表人士思想共识,收集对加快中国科技城和西部现化化强市建设的意见和建议25条。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
定期向党外人士通报全市经济、社会、文化发展及党风廉政建设等情况,组织开展1次暑期学习考察活动。 |
宣传统战工作优良传统 |
已完成 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
2019年 |
2019年全年 |
已完成 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升统战工作社会知名度 |
建立宗教工作长效机制 |
促进了宗教和顺。 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
建立暑期学习长效机制 |
加强统战工作学习力度 |
提升了党外代表人士服务中国科技城和西部现化化强市建设的能力水平。 |
项目名称 |
九绵科技合作专项经费 |
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预算单位 |
市委统战部 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3 |
执行数: |
3 |
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其中-财政拨款: |
3 |
其中-财政拨款: |
3 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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持续深化“九绵科技合作”,更好服务中国绵阳科技城和西部现代化强市建设。 |
成功邀请全国政协副主席、九三学社中央常务副主席邵鸿来绵出席第六届科博会,成功争取九三学社中央来绵开展军民融合发展专题调研,深化“九绵科技合作”新内容 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量及成本指标 |
建立了九绵科技合作创新试验基地,负责科技企业引进培育。 |
建立由党委统战部负责的宗教工作协调机制和协调会议制度 |
已完成 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
积极争取九三学社中央、省委领导和专家学者、企业家每年来我市考察、调研、讲学、洽谈合作项目等不少于2次。 |
完善宗教工作制度体系 |
已完成 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
2019年 |
2019年全年 |
已完成 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
利用九三学社的科学技术人才优势,服务中国绵阳科技城和西部现代化强市建设 |
宣传“科技城”品牌 |
有力推进了中国科技城超常发展和军民深度融合发展。 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
提升中国科技城知名度 |
打造“科技城”品牌 |
已完成。 |
项目名称 |
干部培训费经费 |
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预算单位 |
市委统战部 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
8 |
执行数: |
8 |
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其中-财政拨款: |
8 |
其中-财政拨款: |
8 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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举办包括民主党派基层组织负责人、少数民族代表人士、宗教界代表人士、民主党派新成员及统战系统干部参加的培训班1期 |
举办各类培训班6次,参训人员达1500余人,组织统战系统干部前往中央统战部、省委统战部培训11人次。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量及成本指标 |
举办统战系统各类培训班不少于2次 |
举办统战系统各类培训班不少于2次 |
已完成 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
着力提升统战干部业务水平 |
提升统战系统统战理论水平 |
已完成 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
2019年 |
2019年全年 |
已完成 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提升统战知识传播度 |
宣传统战理论 |
达到预期目的 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
夯实统战群众基础 |
打造统战氛围 |
达到预期目的 |
(三)部门开展绩效评价结果。
市委统战部按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《市委统战部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“党外代表人士培训”“各界人士联谊经费”“党外人士暑期学习考察经费”“九绵科技合作专项经费”“干部培训费”等5个项目开展了绩效评价,《2019年绩效评价报告》见附件。
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。。
10.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)新闻通讯(项):反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费;计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指用于计划生育方面的支出。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2019年度中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委统一战线工作部
部门整体支出绩效评价报告
市财政局:
根据绵财绩[2020]3号文件要求,我部认真按照通知精神积极主动开展自评工作,提升绩效管理水平。现将自评情况报告如下:
一、部门概况
(一) 机构组成
2019年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个,无增减变化。中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委统战部属一级预算单位。
(二) 机构职能
1、负责全市统一战线工作;
2、负责各民主党派和无党派人士工作;
3、负责民族和宗教工作;
4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;
5、负责非中共人士的政治安排;
6、负责我市非公有制经济代表人士各项工作;
7、负责我市党外知识分子各项工作;
8、负责开展海内外统一战线宣传工作;
9、负责我市非公有制企业工作委员会工作;
10、完成市委交办的其他任务。
(三)人员概况
机构改革后,365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委统战部编制数为46人,其中行政编制41人,工勤编制5人。2019年末在职人员总数46人,其中行政人员41,工勤编制5人(参照公务员法管理事业人员2人,非参公事业人员3人)。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2019年度收入总额1801.48万元,其中基本收入1119.85万元;项目收入681.63万元。
(二)部门财政资金支出情况
2019年共支出1753.57万元,其中,基本支出1119.85万元;项目全年共支出633.72万元;项目支出结余152万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
根据《预算法》和财政部门有关预算编制要求,认真完成了基础和项目库更新报送工作,并按照实事求是、量入为出的原则,按时编制和报送了2019年度预算草案,通过了市财政局审核批复。
在执行进度上有点前半年有点迟缓,未达到序时进度。因有在年底才下达预算指标,故有结转下年的情况。
在预算管理、财务收支等方面没有违规违纪问题发生。
本单位没有非税收入,仅有的一点利息收入,也在年底进一次性解缴财政专户。
将国有资产纳入资产信息系统管理,资产变动及时录入系统,年底部门决算中资产数据与资产信息系统中资产数据完全一致。
建立健全了内部控制制度,很好的把控了廉政风险及重大责任事故的发生。
(二) 专项预算管理
专项追加预算如赴台经费等,都能及时支付,及时执行。
(三)结果应用情况
预算、决算及评价结果均向社会公开,接受社会的监督。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
2019年,我部严格执行《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》,认真进行会计核算,实施会计监督,切实做到厉行节约,提高资金的使用效率。一是认真编制年初财务收支预算,为全年工作的正常运转提供保证。二是认真执行用款执行进度,努力做好财政资金事中监管。三是及时准确编制上报部门决算,做好资金使用的事后分析。
(二)存在问题。一是单位绩效指标体系有待进一步完善。二是项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。三是个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。
(三)改进建议。一是加强费用管理,规范公务卡使用,严格控制“三公”经费,特别是公务接待费的支出。二是加强人员培训,提高业务能力,以适应新形势下财政管理工作需要。三是完善相关财务制度,建立长效管理机制。
第五部分 附表