<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        重要公告

        365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址社会科学界联合会2020年部门预算编制说明

        发布日期:2020-02-19 16:52   作者:社科联管理员    来源:社科联    【字体: 】   阅读:次

        一、基本职能及主要工作

        (一)市社科联职能简介。根据绵委办发〔200151号文件规定,市社科联是市委、市政府领导下联系区域内社科组织和广大社科工作者、具有一定管理职能的群众性人民团体;担负着政策宣传、组织管理、项目规划、成果评奖、社科普及、课题调研、学术交流等职能职责。近几年又增加了社科智库建设、社科人才队伍建设等职责,2015年市委市政府决策咨询委员会办公室设在市社科联。

        (二)市社科联2020年重点工作。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”,认真学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神特别是对绵阳工作的重要指示精神,持之以恒贯彻落实中央、省委、市委加快构建中国特色哲学社会科学各项决策部署。坚持马克思主义在哲学社会科学领域的指导地位,牢牢把握正确政治方向和研究导,坚持以人民为中心的研究导向和以实践需要为动力的问题导向,凝聚全市社科界的智慧和力量,紧扣绵阳经济社会发展生动实践,加强思想引领、学术交流、课题研究、理论创新、社科普及;大力推进学术品牌建设、人才队伍建设和研究普及阵地建设,推动新时代中国特色、绵阳特点哲学社会科学繁荣,为中国科技城和西部现代化强市建设作出新的更大贡献。

        二、部门预算单位构成

        市社科联无下属二级预算单位。

        三、收支预算情况说明

        按照综合预算的原则,市社科联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元;支出包括:科学技术支出239.8万元、社会保障和就业支出22.81万元、卫生健康支出5.73万元、住房保障支出11.41万元。市社科联2020年收支总预算279.75元,较2019年减少11.14万元,下降3.8%,下降的主要原因是:2020年度项目经费下调。

        (一)收入预算情况

        市社科联2020年收入预算279.75万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入279.75万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,事业收入0万元。

        (二)支出预算情况

        市社科联2020年支出预算279.75万元,其中:基本支出167.16万元,占59.75%;项目支出112.59万元,占40.25%

        四、财政拨款收支预算情况说明

        市社科联2020年财政拨款收支总预算279.75万元,2019年财政拨款收支总预算减少11.14万元,主要原因是2020年度项目经费下调。

        收入包括:本年一般公共预算拨款收入279.75万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:科学技术支出239.8万元、社会保障和就业支出22.81万元、卫生健康支出5.73万元、住房保障支出11.41万元。

        五、一般公共预算当年拨款情况说明

        (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

        市社科联2020年一般公共预算当年拨款279.75万元,比2019年预算数减少11.41万元,主要原因是2020年度项目经费下调。

        (二)一般公共预算当年拨款结构情况

        科学技术支出239.8万元,占85.72%;社会保障和就业支出22.81万元,占8.15%;卫生健康支出5.73万元,占2.05%;住房保障支出11.41万元,占4.08%

        (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

        1.社会科学研究机构行政运行2020年预算数为148.27万元,主要用于:机关人员工资、日常运转及年度项目支出。

        2.社会科学研究一般行政管理事务2020年预算数为91.53万元,主要用于:完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

        3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为15.21万元,主要用于机关职工养老保险支出。

        4.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为7.6万元,主要用于机关职工职业年金支出。

        5.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2020年预算数为0.03万元,主要用于发放独生子女费。

          6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2020年预算数为5.70万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

          7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为11.41万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

        六、一般公共预算基本支出情况说明

        市社科联2020年一般公共预算基本支出167.16万元,其中:

        人员经费135.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

        公用经费31.65万元,主要包括:办公费、物业管理费、水电费、培训费、差旅费、维修费、租赁费、基层党组织活动经费、退休公用经费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

        七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

        市社科联2020年“三公”经费财政拨款预算数4.26万元,其中:公务接待费4.26万元。

        (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市委外办、市委统战部(台办),根据经批准的2020年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。

        (二)公务接待费与2019年预算持平

        2020年公务接待费计划用于接待市外各相关单位来绵考察调研。

        (三)本部门无公务用车。

        八、政府性基金预算支出情况说明

        市社科联2020年政府性基金预算支出0万元。

        九、国有资本经营预算支出情况说明

        市社科联2020年国有资本经营预算支出0万元。

        十、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费

        2020年,市社科联的机关运行经费财政拨款预算为31.65万元,比2019年预算增加4.23万元,增长15.43%

        (二)政府采购情况

        市社科联2020年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

        (三)国有资产占有使用情况

        截至2019年底,市社科联公务用车0。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

        2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

        (四)绩效目标设置情况

        绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年市社科联所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

        十一、名词解释

        1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

        3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

        4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

             

            附件:表1.部门预算收支总表

               表1-1.部门预算收入总表  

                1-2.部门预算支出总表  

                2.财政拨款收支预算总表  

                2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

              表3.一般公共预算支出预算表

              表3-1.一般公共预算基本支出预算表

              表3-2.一般公共预算项目支出预算表

              表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

              表4.政府性基金支出预算表

              表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

              表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

              表5.国有资本经营预算支出预算表

              表6.政府采购支出预算表

              表7. 2020年市级部门预算项目绩效目标表

         

             请点击下载:2020年预算公开表(市社科联).XLS

        电话:0816--2224621