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        财政预决算公开专栏

        365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址残疾人联合2022年部门预算

        2022-03-29 10:40文章来源: 残联
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            第一部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址残疾人联合会概况

        一、基本职能及主要工作

        二、部门预算单位构成

        第二部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址残疾人联合会2022年部门预算表

        一、部门收支总表

        二、部门收入总表

        三、部门支出总表

        四、财政拨款收支预算总表

        五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

        、一般公共预算支出预算表

        、一般公共预算基本支出预算表

        八、一般公共预算项目支出预算表

        、一般公共预算“三公”经费支出预算

        、政府性基金预算支出预算

        十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

        十二、国有资本经营预算支出预算

        十三、部门预算项目支出绩效目标表

        十四、部门整体支出绩效目标表

        第三部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址残疾人联合会2022年部门预算情况说明

        第四部分  名词解释


         

         

         

         

         

        第一部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址残疾人联合会概况


        365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址残疾人联合会

        2022年部门预算

        一、基本职能及主要工作

        (一)市残联职能简介。365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址残疾人联合会是市委编委批准的参照公务员法管理的事业单位,由全市各类残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是全市各类残疾人的统一组织,其宗旨是弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。

        市残疾人就业服务中心职能简介。组织实施残疾人按比例就业工作,管理残疾人就业保障金;开展残疾人劳动力资源和社会用工调查;开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训和职业介绍;指导和帮助残疾人兴办福利企业和个体就业。

        市残疾人康复中心职能简介。负责培训康复技术骨干,普及康复知识和残疾预防知识;负责为残疾人提供假肢装配、矫形器制作和维修服务;负责残疾人康复活动及科研工作;负责残疾人法律援助、咨询及用品用具供应服务工作;负责开展残疾人文化、体育、娱乐活动及服务;负责残疾人职业技能和实用技术骨干的培训;负责为城乡有就业要求的残疾人提供各种形式的职业教育与培训;负责为培训人员办理相关专业等级证书;集中接受学龄前听障儿童开展听觉言语康复和学前教育工作;承担其他听障人群听力干预、听学语言康复、言语矫治等服务。

        (二)市残联2022年重点工作。

        坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于残疾人事业重要论述精神为指导,在市委市政府的坚强领导和省残联的指导下,按照年度工作要点和任务目标,认真落实“构建联系广泛、服务群众的新时代群团工作体系”要求,团结带领广大残疾人奋进新时代、共享新发展,奋力推动全市残疾人工作继续走在全省第一方阵。

        一是加强党的领导,强化残疾人事业保障。持续深入学习党的十九届六中全会精神,巩固拓展党史学习教育,更好把握党的百年奋斗重大成就和历史经验。进一步加强党委对残疾人工作领导和支持,构建“政府主导、社会广泛参与、残疾人组织充分发挥作用”的工作机制。坚持用“量体裁衣”的理念、模式和方法开展残疾人服务,坚持省残联“四个坚定不移”“六个精准把握”基本工作方略和要求,实现需求与服务精准对接。

        二是统筹谋划好开年各项工作。尽快编制出台《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址“十四五”残疾人保障和发展规划》。筹备召开好市政府残工委和市残联六届主席团年度会议以及全市残联工作会。拟定分解下达好涉残民生实事、惠残项目等全年各项目标任务。

        三是健全防止返贫动态监测和帮扶机制。优化监测机制,加强同乡村振兴、民政、人社、卫健、医保、住建、教育等部门的工作对接联系,做好“量服”平台数据精准录入和分析运用,进一步强化数据共享共用。切实发挥基层残疾人专职委员作用,加强日常跟踪走访,实时掌握监测对象情况,做到及时帮扶。强化社会保障,将符合条件的监测对象纳入“1+8”社会保障体系,进一步强化残疾人“两项补贴”、医疗、养老保险和特困人员救助供养等社会保障措施,确保应补尽补、应享尽享。

        四是多渠道促进残疾人就业创业。规范残疾人按比例就业年审工作,推进“一网通办”“跨省通办”等。扶持残疾人通过参与网络零售、直播带货等新业态、新形态实现就业增收。支持残疾人参与非物质文化遗产保护传承、振兴传统工艺等项目。结合乡村振兴战略,支持乡村产业发展项目、农业产业园优先吸纳残疾人就近就地务工就业。精心筹备承办第六届残疾人职业技能大赛,组团参加第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节和全国残疾人岗位精英职业技能竞赛

        五是推进医康合作取得新进展。加快推进市残疾人康复中心康医教托一体化,启动2022年社会心理建设培训和辅具体验中心建设,着力将市残疾人康复中心建成全市乃至川西北示范性残疾人康复服务基地,为保障残疾人“人人享有康复服务”发挥龙头作用。

        六是持续开展示范引领性活动筹备参加四川省第三届文化艺术节。举办365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址第四届残疾人运动会暨第三届特殊奥林匹克运动会。实施好残疾人文化进家庭“五个一”、残疾人“康复(健身)体育进家庭”等文化项目。组织开展好“全国助残日”“国际残疾人日”等重要节日活动开展宣传报道,积极推进365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址助残公益联盟运行机制探索和作用发挥,着力营造全社会共同关心帮助残疾人和支持残疾人事业的良好氛围。

         

        二、部门预算单位构成

            市残联下属二级预算单位个,均为其他事业单位。主要包括:365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址残疾人就业服务中心、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址残疾人康复中心。

         

        序号

        预算单位名称

        1

        365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址残疾人联合会机关

        2

        365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址残疾人就业服务中心

        3

        365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址残疾人康复中心

         

          

         

        第二部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址残疾人联合会

        2022年部门预算表

         

         

         

        一、部门收支总表(公开表1

        二、部门收入总表(公开表1-1

        三、部门支出总表(公开表1-2

        四、财政拨款收支预算总表(公开表2

        五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开

        2-1

        、一般公共预算支出预算表(公开表3

        、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1

        八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2

        、一般公共预算“三公”经费支出预算(公开表3-3

        、政府性基金预算支出预算(公开表4

        十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开

        4-1

        十二、国有资本经营预算支出预算(公开表5

        十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6

        十四、部门整体支出绩效目标表

         

         

         

         

         

         

         

        第三部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址残疾人联合会

         

        2022年部门预算情况说明


        、收支预算情况说明

        照综合预算的原则,市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出市残联2022年收支总预算858.51万元2021年收支预算总数增加31.8万元,主要原因是有新增人员、调资,基本支出预算增加

        (一)收入预算情况

        市残联2022年收入预算858.51万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入858.51万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元;事业收入0万元。

        (二)支出预算情况

        市残联2022年支出预算858.51万元,其中:基本支出457.01万元,占53.23%;项目支出401.5万元,占46.77%(其中:一般行政管理事务支出26万元,占3.03%;残疾人就业支出88万元,占10.25%;其他残疾人事业支出141万元,占16.42%;残疾人康复支出146.5万元,占17.06%)。

        、财政拨款收支预算情况说明

        市残联2022年财政拨款收支总预算858.51万元2021年财政拨款收支总预算增加31.8万元,主要原因是有新增人员、调资,基本支出预算增加

            收入包括:本年一般公共预算拨款收入858.51万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出788.87万元、卫生健康支出19.93万元、住房保障支出49.72万元

        、一般公共预算当年拨款情况说明

        (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

        市残联2022年一般公共预算当年拨款858.51万元,比2021年预算数增加31.8万元,主要原因是有新增人员、调资,基本支出预算增加

            (二)一般公共预算当年拨款结构情况

        社会保障和就业支出788.87万元,占91.89%;卫生健康支出19.93万元,占2.32%;住房保障支出49.72万元,占5.79%。

        (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

        1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为40.87万元,主要用于:单位人员养老保险缴费支出

        2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为20.43万元,主要用于:单位人员职业年金缴费支出

        3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2022年预算数为176.37万元,主要用于:工资、津补贴、差旅费、工会经费、办公费、水电费等日常公用经费支出

        4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为26万元,主要用于:培训费、会议费等经费支出

        5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2022年预算数为251.72万元,主要用于:残疾人康复工作

            6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)2022年预算数为132.48万元,主要用于:残疾人就业和扶贫工作

            7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2022年预算数为141万元,主要用于:政策法律法规宣传、残疾人临时救助、办理三代残疾人证、C5驾照补助、手语新闻、残疾人文体活动、基层康复服务工作经费、协会经费、量服工作经费等支出

        8.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2022年预算数为0.07万元,主要用于:单位在职人员独生子女费

        9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(2022年预算数为13.11万元,主要用于:机关单位人员医疗保险支出

        10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(2022年预算数为2.22万元,主要用于:就业中心及康复中心人员医疗保险支出

        11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(2022年预算数为4.54万元,主要用于:机关单位人员医疗补助支出

            12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(2022年预算数为49.72万元,主要用于:单位人员住房公积金缴费支出

         

         

        、一般公共预算基本支出情况说明

        市残联2022年一般公共预算基本支出457.01万元,其中:

        人员经费413.83万元,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费。

        公用经费43.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

        “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

        市残联2022“三公”经费财政拨款预算数10万元,其中:公务接待费7万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

        (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2022年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。

        (二)公务接待费较2021年预算下降77.49%主要原因是市残疾人就业服务中心和市残疾人康复中心2022年“三公”经费较上年度核定标准减少。

        2022年公务接待费计划用于接待省级相关部门来绵检查调研工作,市外相关单位来绵学习考察

        (三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降89.7%主要原因是残疾人就业服务中心和康复中心2022年未上报公务用车购置及运行维护费

        市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算

        市残联所属各预算单位现有公务用车3辆,其中:特种专业技术用车一,轿车一辆,越野车一辆2022年安排公务用车运行维护费3万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障省政府下达的省级助残任务的调研、摸底入户、组织实施工作,辅具流动,以及市级日常业务工作,保障残疾人量服工作、残疾人的康复训练残疾人文化宣传、残疾人协会等工作的开展

        、政府性基金预算支出情况说明

            市残联2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        、国有资本经营预算支出情况说明

        市残联2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

        、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费

        2022年,市残联机关运行经费财政拨款预算为68.29万元,比2021年预算减少81.27万元,减少54.34%。主要原因是2021年列入机关运行经费的费用在2022年列入了人员经费

         

        本部门下属市残疾人康复中心、市残疾人就业服务中心家单位均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

        (二)政府采购情况

        市残联2022无政府采购项目,未安排政府采购预算。

        (三)国有资产占有使用情况

        截至2021年底,市残联所属各预算单位共有车辆3其中,厅局级领导干部用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0,特种专业技术用车1。部门价值100万元以上大型设备0台(套)

        市残联2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

        (四)预算绩效情况

        2022市残联按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目23个,涉及预算401.5万元,所有项目按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目0个;特定目标类项目23涉及预算401.5万元

         

         

         

         

        第四部分  名词解释


        1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

        3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

        4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        6.“三公”经费:纳入级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

        9.会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

        10.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

        11.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

        12.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反应残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

        13.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反应残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

        14.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反应除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

        15.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反应除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

        16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反应财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

        17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

        18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

            19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

            20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        部门预算公开报表(部门公开).xlsx

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