中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委机构编制委员会办公室2022年部门预算
中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委机构编制委员会办公室
2022年部门预算
目录
第一部分 市委编办概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 市委编办2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 市委编办2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市委编办概况
一、基本职能及主要工作
(一)市委编办职能简介。
拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案,事业单位改革方案并组织实施。指导市以下各级行政管理体制改革和机构改革,以及事业单位改革工作。审核县(市、区)机构改革方案、事业单位改革方案。评估全市行政管理体制改革和机构改革,事业单位改革的效果。负责市纪检监察机关、市委工作机关、市人大机关、市政府工作部门、市政协机关、民主党派机关、人民团体机关、市委市政府派出机构(以下简称市直部门)的机构编制管理。审核市直部门的“三定”规定。协调市直部门、县(市、区)的职责分工。参与行政区划调整的有关工作。负责市属事业单位机构编制管理。审核市属事业单位的机构编制方案。审核县(市、区)副科级及以上规格的行政机构、副处级及以上规格的事业单位设置和调整,审定县(市、区)科级或按科级管理的事业单位设置和调整,指导县(市、区)机构编制管理工作。拟订全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案,审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制。监督检查全市行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制规定的执行情况,建立健全机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。负责组织编制市级行政权力清单、责任清单及动态调整等工作。负责全市事业单位登记管理工作,承担机关、群团统一社会信用代码相关工作。负责全市机构编制实名制管理工作。对市直部门和市属事业单位使用空缺编制和空缺中层领导职数进行核批。负责全市机构编制统计工作。负责机构编制系统的业务培训工作。
(二)市委编办2022年重点工作。
围绕服务保障全市大事要事,进一步解放思想、转变观念,以改革创新的思维、统筹共享的办法、挖潜增效的措施,抓好“三定”规定制定修订和组织实施工作,做好农村两项改革“后半篇”文章机构编制保障工作,稳步推进事业单位改革、综合行政执法改革、重点行业领域体制机制改革,创新开发区管理体制,深化权责清单制度建设,加强机构编制实名制管理和事业单位登记管理,抓好机构编制法规制度建设,强化机构编制监督检查,重塑机构编制管理服务工作流程,破解机构编制工作难题,推动机构编制工作高质量发展,为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳提供体制机制保障。
二、部门预算单位构成
市委编办下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
序号 |
预算单位名称 |
1 |
中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委机构编制委员会办公室机关 |
2 |
|
3 |
|
第二部分 市委编办2022年部门预算表
表1
部门收支总表
部门:中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
482.65 |
一、一般公共服务支出 |
365.59 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
51.96 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
20.57 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
44.54 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本 年 收 入 合 计 |
482.65 |
本 年 支 出 合 计 |
482.65 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
三十一、事业单位结余分配 |
|
八、上年结转 |
|
其中:转入事业基金 |
|
|
|
三十二、结转下年 |
|
收 入 总 计 |
482.65 |
支 出 总 计 |
482.65 |
表1-1
部门收入总表
部门:中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||
单位代码 |
单位名称(科目) |
||||||||||||
|
合 计 |
482.65 |
|
482.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
482.65 |
|
482.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
362001 |
中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委机构编制委员会办公室 |
482.65 |
|
482.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表1-2
部门支出总表
部门:中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
合 计 |
482.65 |
420.65 |
62.00 |
|
|
|
|
|
|
|
482.65 |
420.65 |
62.00 |
|
|
|
|
|
|
中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委机构编制委员会办公室 |
482.65 |
420.65 |
62.00 |
|
|
201 |
31 |
01 |
362001 |
行政运行 |
303.59 |
303.59 |
|
|
|
201 |
31 |
05 |
362001 |
专项业务 |
62.00 |
|
62.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
362001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.64 |
34.64 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
362001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.32 |
17.32 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
362001 |
行政单位医疗 |
12.99 |
12.99 |
|
|
|
210 |
11 |
03 |
362001 |
公务员医疗补助 |
7.58 |
7.58 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
362001 |
住房公积金 |
44.54 |
44.54 |
|
|
|
表2
财政拨款收支预算总表
部门:中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
|||||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有 |
一、本年收入 |
482.65 |
一、本年支出 |
482.65 |
482.65 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
482.65 |
一般公共服务支出 |
365.59 |
365.59 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
51.96 |
51.96 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
20.57 |
20.57 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
44.54 |
44.54 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
表2-1
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
部门:中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
表3
一般公共预算支出预算表
部门:中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
|||||
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
482.65 |
482.65 |
|
|
|
|
|
|
482.65 |
482.65 |
|
|
|
|
|
中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委机构编制委员会办公室本级部门 |
482.65 |
482.65 |
|
201 |
31 |
01 |
362 |
行政运行 |
303.59 |
303.59 |
|
201 |
31 |
05 |
362 |
专项业务 |
62.00 |
62.00 |
|
208 |
05 |
05 |
362 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.64 |
34.64 |
|
208 |
05 |
06 |
362 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.32 |
17.32 |
|
210 |
11 |
01 |
362 |
行政单位医疗 |
12.99 |
12.99 |
|
210 |
11 |
03 |
362 |
公务员医疗补助 |
7.58 |
7.58 |
|
221 |
02 |
01 |
362 |
住房公积金 |
44.54 |
44.54 |
|
表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门:中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
项 目 |
基本支出 |
|||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
合 计 |
420.65 |
373.24 |
47.41 |
|
|
|
|
420.65 |
373.24 |
47.41 |
|
|
362001 |
中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委机构编制委员会办公室 |
420.65 |
373.24 |
47.41 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
334.84 |
334.84 |
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
112.61 |
112.61 |
|
301 |
01 |
3010101 |
行政基本工资 |
112.61 |
112.61 |
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
94.49 |
94.49 |
|
301 |
02 |
3010201 |
行政津贴补贴 |
94.49 |
94.49 |
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
9.38 |
9.38 |
|
301 |
03 |
3010301 |
行政奖金 |
9.38 |
9.38 |
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.64 |
34.64 |
|
301 |
08 |
3010801 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.64 |
34.64 |
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
17.32 |
17.32 |
|
301 |
09 |
3010901 |
行政职业年金缴费 |
17.32 |
17.32 |
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.99 |
12.99 |
|
301 |
10 |
3011001 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
12.99 |
12.99 |
|
301 |
11 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.58 |
7.58 |
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.30 |
1.30 |
|
301 |
12 |
3011201 |
行政其他社会保障缴费 |
1.30 |
1.30 |
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
44.54 |
44.54 |
|
301 |
13 |
3011301 |
行政住房公积金 |
44.54 |
44.54 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
85.78 |
38.37 |
47.41 |
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
26.88 |
|
26.88 |
302 |
05 |
30205 |
水费 |
0.20 |
|
0.20 |
302 |
06 |
30206 |
电费 |
3.50 |
|
3.50 |
302 |
09 |
30209 |
物业管理费 |
1.62 |
|
1.62 |
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
302 |
26 |
30226 |
劳务费 |
5.96 |
5.96 |
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
4.33 |
4.33 |
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
3.38 |
3.38 |
|
302 |
31 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
24.44 |
24.44 |
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.47 |
0.26 |
7.21 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.02 |
0.02 |
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门:中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
金额 |
||
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
合 计 |
62.00 |
|
|
|
|
|
62.00 |
|
|
|
|
中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委机构编制委员会办公室 |
62.00 |
|
|
|
|
专项业务 |
62.00 |
201 |
31 |
05 |
362001 |
行政管理体制改革工作经费 |
10.50 |
201 |
31 |
05 |
362001 |
机构编制实名制工作经费 |
5.00 |
201 |
31 |
05 |
362001 |
县、乡机构编制工作经费 |
5.90 |
201 |
31 |
05 |
362001 |
事业单位登记管理工作经费 |
11.90 |
201 |
31 |
05 |
362001 |
事业单位法定代表人培训费 |
10.00 |
201 |
31 |
05 |
362001 |
机构编制政策法规宣传培训经费 |
6.00 |
201 |
31 |
05 |
362001 |
事业单位改革工作经费 |
12.70 |
表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门:中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
单位编码 |
单位名称(科目) |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
小计 |
公务 用车购 置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
合 计 |
8.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
3.00 |
|
|
8.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
3.00 |
362001 |
中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委机构编制委员会办公室 |
8.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
3.00 |
表4
政府性基金预算支出预算表
部门:中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:无此项内容
表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门:中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
单位编码 |
单位名称(科目) |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:无此项内容
表5
国有资本经营预算支出预算表
部门:中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
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合 计 |
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注:无此项内容
表6
部门预算项目支出绩效目标表
部门:中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
表7
部门整体支出绩效目标表
(2022年度)
部门:中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
部门名称 |
中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委机构编制委员会办公室本级部门 |
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年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
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县、乡机构编制管理 |
开展县乡机构编制工作督促调研,开展两项改革“后半篇”文章工作、城乡基层治理、经济发达镇改革等学习考察,印制两项改革“后半篇”文章等资料。 |
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行政管理体制改革 |
做好机构改革后半篇文章,深入实地调研,赴外地学习先进改革经验,及时优化调整部门机构编制事项。按照中央部署要求,积极开展综合行政执法队伍人员编制管理的试点工作。 |
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事业单位改革 |
开展事业单位改革专题培训,赴外地学习考察事业单位改革、事业编制创新管理等工作先进经验,开展中小学教职工编制动态调整等调研。 |
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机构编制实名制管理 |
开展机构编制实名制管理培训,印制机构编制实名制统计资料、台账、宣传资料,学习考察机构编制实名制管理工作。 |
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机构编制政策法规宣传培训 |
抓好《条例》及其《实施办法》以及机构编制政策的宣传解读和学习培训。 |
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事业单位登记管理 |
事业单位监督管理联席会议成员单位开展检查,开展监督检查工作,完成优化和创新事业单位登记管理、事业单位联合监管工作学习考察,加强事业单位登记管理标准化建设,印制宣传资料,完成事业单位登记管理档案整理和数字化,印制《事业单位法人证书》和机关群团《统一社会信用代码证书》,开展事业单位法人公示信息抽查。 |
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事业单位法定代表人培训 |
开展事业单位法定代表人培训,提高事业单位法定代表人法治意识和综合素质。 |
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年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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482.65 |
482.65 |
0.00 |
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年度总体目标 |
深入贯彻新时代党的组织路线,坚持党对机构编制工作的集中统一领导,坚持以人民为中心的工作导向,完善机构职能体系,提升机构编制资源使用效益,推进机构编制法定化,以改革创新精神推动机构编制工作高质量发展,持续深化行政管理体制改革和重点领域改革,稳妥推进事业单位改革,扎实开展机构编制实名制管理,持续加强事业单位登记管理工作,不断优化机构编制资源,全面提升机构编制工作水平。 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
事业单位法定代表人培训 |
≥1批次 |
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质量指标 |
高质量完成全年工作任务 |
定性优良中低差 |
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时效指标 |
按时完成 |
≤1年 |
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成本指标 |
控制基本和项目支出 |
≤482.65万元 |
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效果指标 |
保障工作的顺利开展 |
定性好坏 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
取得良好的社会效益 |
定性好坏 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
定性高中低 |
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一、部门收支总表(公开表1)
二、部门收入总表(公开表1-1)
三、部门支出总表(公开表1-2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开
表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开
表4-1)
十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6)
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 市委编办
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委编办2022年收支总预算482.65万元,比2021年收支预算总数增加41.82万元,主要原因一是增加1名在职人员相应增加收支预算,二是增加公务员医疗补助和住房公积金。
(一)收入预算情况
市委编办2022年收入预算482.65万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入482.65万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
市委编办2022年支出预算482.65万元,其中:基本支出420.65万元,占87.15%;项目支出62万元,占12.85%。
二、财政拨款收支预算情况说明
市委编办2022年财政拨款收支总预算482.65万元,比2021年财政拨款收支总预算增加41.82万元,主要原因一是增加1名在职人员相应增加收支预算,二是增加公务员医疗补助和住房公积金。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入482.65万元;支出包括:一般公共服务支出365.59万元、社会保障和就业支出51.96万元、卫生健康支出20.57万元、住房保障支出44.54万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委编办2022年一般公共预算当年拨款482.65万元,比2021年预算数增加41.82万元,主要原因一是增加1名在职人员相应增加收支预算,二是增加公务员医疗补助和住房公积金。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出365.59万元,占75.75%;社会保障和就业支出51.96万元,占10.76%;卫生健康支出20.57万元,占4.26%;住房保障支出44.54万元,占9.23%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为303.59万元,主要用于:保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)2022年预算数为62万元,主要用于:保障市委编办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为34.64万元,主要用于:职工基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为17.32万元,主要用于:职工职业年金缴费支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为12.99万元,主要用于:职工医疗保险缴费。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为7.58万元,主要用于:职工公务员医疗补助缴费。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为44.54万元,主要用于:缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市委编办2022年一般公共预算基本支出420.65万元,其中:
人员经费373.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金。
公用经费47.41万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委编办2022年“三公”经费财政拨款预算数8万元,其中:公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费5万元。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2022年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。
(二)公务接待费较2021年预算下降42.64%。主要原因是严格执行八项规定,从严控制公务接待费。
2022年公务接待费计划用于接待中央编办、省委编办等来绵调研、检查以及其他省市机构编制部门来绵学习交流等工作。
(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降33.86%。主要原因是严格执行八项规定,从严控制公务用车运行维护费。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。
部门现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。2022年安排公务用车运行维护费5万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障重要会议和公务活动等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
市委编办2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市委编办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,市委编办下属市委编办机关的机关运行经费财政拨款预算为47.41 万元,比2021年预算增加5.81万元,增长13.97%。主要原因是在职人员增加和计算口径调整。
(二)政府采购情况
市委编办2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,市委编办所属各预算单位共有车辆1辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台(套)。
2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2022年市委编办按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目7个,涉及预算62万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目7个。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指在职职工工资等人员经费以及办公费、公务用车运行维护费、差旅费、水电费、公务接待费、维修费等商品和服务支出。
三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出(项):指用于单位基本养老保险和职业年金缴费支出。
四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗和公务员医疗补助(项):指用于职工医疗保险、公务员医疗补助缴费的支出。
五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。